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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 227 gare - 14/01/20 - 09:27 - Generato con WPGov ANAC XML 7.1 di Marco Milesi</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2019-12-31</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <oggetto>Acquisto cartucce per segreteria didattica sede centrale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CANONE  MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>MATERIALE  PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <oggetto>Acquisto plastificatrice e distruggi documenti per la segreteria sede centrale Via P. di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA per sedi Istituto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Acquisto materiale di consumo per i Laboratori della sede del Biotecnologico in Via Scardocchia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Acquisto valigette per sede IPC in Corso Bucci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ARDUINO UNO R3 PER IeFP CLASSE 4B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>ACCESSORI PER CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA&#8217; LAB. IeFP CLASSE 3B  -A.S. 2018/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA&#8217; LAB. IeFP CLASSE 3B  -A.S. 2018/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY -DURATA ANNUALE PER GLI UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>SPESE POSTALI  DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale</ragioneSociale>
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    <oggetto>PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Stampa Brochure per orientamento e realizzazione di n. 4 plance per stampa fronte retro a colori su carta 4 file differenti.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Portamonitor e Targa fuoriporta per la segreteria sede Centrale Via P. di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS &#8211; DURATA 3 ANNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO  ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD &#8211;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ON LINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1326D8C92</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA &#8211; SEDE CUOCO MATR. L7U4716288</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>118.08</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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    <cig>ZDE2A44A38</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>511.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>511.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z112A15202</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>324.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>324.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z382A0F1A6</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ALLESTIMENTI &#8211; BIOSPHERE HACK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01666230709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMTM ALLESTIMENTI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01666230709</codiceFiscale><ragioneSociale>AMTM ALLESTIMENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z892A0A474</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02347550697</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PROGETTO EVO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6A2A0FA39</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RICHIESTA ACQUISTO ALBERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06054770489</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TREEDOM SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06054770489</codiceFiscale><ragioneSociale>TREEDOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>134.34</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>134.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F2A4F228</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01682910706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TONER &amp; CO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01682910706</codiceFiscale><ragioneSociale>TONER &amp; CO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4E2A126A4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto n.150 Borracce più costo stampa per il Progetto BIOSPHERE &#8211; Hack</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale><ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0C2A0F093</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRASPORTO TERMOLI/ISERNIA IN DATA 13 E 15 OTTOBRE 2019 BIOSPHERE-HACK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <identificativoFiscaleEstero>01441340708</identificativoFiscaleEstero>
            <ragioneSociale>G.T.M. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>01441340708</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>G.T.M. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2D2A1F573</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto biglietti Isernia &#8211; Biosphere Hack</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z992A23CB8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Prenotazione visita guidata presso museo Paleolitico di Isernia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>92070220709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Me.MO Cantieri Culturali aps</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92070220709</codiceFiscale><ragioneSociale>Me.MO Cantieri Culturali aps</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC82A2F9DF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA CUFFIE PER SILENT DISCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>90001240945</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRAND HOTEL EUROPA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90001240945</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAND HOTEL EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z392878B73</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Visita didattica presso la Riserva Guardiaregia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00962000709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00962000709</codiceFiscale><ragioneSociale>LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8127980D9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Certificazione DELF B2 &#8211; sessione maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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    <cig>Z2F28A877B</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO BANDIERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MRRMHL78C30B519X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>STAMPAMIK di Michele Marro</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRRMHL78C30B519X</codiceFiscale><ragioneSociale>STAMPAMIK di Michele Marro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>255.74</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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    <cig>Z4B2A39955</cig>
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    <oggetto>Viaggi: CB/Porto Gaeta A/R  20 e 25 ottobre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>SNTNNG57P11G610V</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNTNNG57P11G610V</codiceFiscale><ragioneSociale>SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>450.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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    <cig>ZAC2A99289</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Noleggio pulmino per viaggio A/R presso la NEUROMED di Pozzilli IS nei giorni 25-26-27 e 28 Novembre 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00980800700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE SCARANO GIULIANA &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00980800700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE SCARANO GIULIANA &amp; C. s.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7A2A13D49</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO &#8211; BIOSPHERE HACK 13/15 OTT 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>90001240945</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRAND HOTEL EUROPA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>12300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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    <cig>Z262A2F56D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Attivita&#8217; di ASL a bordo  della nave scuola &#8220;Signora del vento&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>3877.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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    <cig>Z8E2A18654</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PNSD AZIONE 19 BIOSPHERE -HACH  13/15 OTTOBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01745220705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAMPIDOGLIO ALESSIO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1009.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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    <cig>Z68289A4AB</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONCESSIONE USO TEATRO SAVOIA &#8211; PNSD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>92060690705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FONDAZIONE MOLISE CULTURA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA225D4000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE &#8211; &#8220;FUTURACB&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MZUPQL72A03B519Y</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUZIO PASQUALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MZUPQL72A03B519Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MUZIO PASQUALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF4260BCC2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GSM SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE8255DFDB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER &#8220;FUTURA CB&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>LAVANDERIA LA RINNOVA SNC</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424500708</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA LA RINNOVA SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>346.32</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>346.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z26216973F</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FOTOCOPIATRICE  COPIE ECCEDENTI -&#8220;FUTURA CB&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>641.38</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>641.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z592590389</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO &#8220;FUTURA CB&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>5.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>5.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD4259025F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO &#8220;FUTURA CB&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>10.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2D25D5082</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO -FUTURA CAMPOBASSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>DVVGFR70R05B519S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DVVGFR70R05B519S</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7A25DD218</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>DVVGFR70R05B519S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DVVGFR70R05B519S</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z142AD46DC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto viaggio per Stage Linguistico au Centre International D’Antibes in Francia dal 01/12/2019 al 07/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale><ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>77599300D1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>10.8.1.B2-FSC-MO-2018-13 &#8220;L&#8217;odontotecnico in 3D&#8221; &#8211; SEDE IPC &#8220;CUOCO&#8221;</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>55290.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>55290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCF269CD5C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>10.8.1.B1 &#8211; FSC-MO-2018-14 LAB. &#8220;AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE&#8221; -IPIA MONTINI</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>20055.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6 LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA &#8211;</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PON &#8220;EU LANGUAGE@SCHOOL&#8221; 10.8.1.B1 FERSPON-MO-2018-9- LAB. LING. VIA P.DI PIEMONTE</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>19420.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione palestra presso sede centrale Via P. di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>PARATI IOFFREDI</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>3020.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA028FA573</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01595870278</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIFO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>90.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale elettrico per lavori sede IPC Cuoco Corso Bucci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GF ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>302.52</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <cig>ZB529D2561</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00384980702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FUR.SOL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00384980702</codiceFiscale><ragioneSociale>FUR.SOL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via Principe di Piemonten.2C e la sede di Via Scardocchia Campobasso.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01655750709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIMENSIONE SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via S. Giovanni 100 e Corso Bucci 28M Campobasso.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01655750709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIMENSIONE SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01655750709</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMENSIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB029E048F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura di n.1 porta a soffietto per il Bagno della sede centrale Via Principe di Piemonte CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01456540705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERPLAST di Vallillo Oscar</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456540705</codiceFiscale><ragioneSociale>SERPLAST di Vallillo Oscar</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>67.57</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>67.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3B2A29132</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BARI/TERMOLI &#8211; HACK FOR GLOBAL GOALS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>124.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>124.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z912A940BE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA A.S.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale><ragioneSociale>Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6129EF9F4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Toner per sede Cuoco corso Bucci IPC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01682910706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TONER &amp; CO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01682910706</codiceFiscale><ragioneSociale>TONER &amp; CO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD22713C47</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01611640705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A&amp;ELLE GROUP SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611640705</codiceFiscale><ragioneSociale>A&amp;ELLE GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9529C0E25</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per la didattica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>228.28</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>228.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAA28B0F95</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00384980702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FUR.SOL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00384980702</codiceFiscale><ragioneSociale>FUR.SOL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAC2A67E3D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO DOMINIO PRO-SEDE IPC &#8220;CUOCO&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>REGISTER.IT SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER.IT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>65.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>65.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA729A7E10</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Climatizzatore ECO PLUS 12000 BTU MAXA Macchina Esterna / Interna Sede Centrale Segreteria Via Principe di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01693090704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MULTISERVICE Antonio Capuano</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01693090704</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTISERVICE Antonio Capuano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROCEDURA DI UNIONE ARCHIVI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Preventivo Unidos n.610 del 30/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>307.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>307.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>1765.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1765.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Preventivo nr. 545 del 05/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE PC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO LICENZA SMSFLATUNIDOS -SMS ILLIMITATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9528DF605</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale elettrico-elettronico per i Laboratori sede IPIA Via S. Giovanni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02219890395</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.S. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02219890395</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3387.17</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>3387.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z08293F0C4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORMAZIONE RLS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01481790705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MT PROGET S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01481790705</codiceFiscale><ragioneSociale>MT PROGET S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z07288917C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FSE PON MO -2017-MO-2017-2 Azione10.6.6A di Potenziamento dei percorsi ASL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01745220705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAMPIDOGLIO ALESSIO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01745220705</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIDOGLIO ALESSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z992677A5E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI  DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>91.26</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>91.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z992677A5E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI  DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34.21</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>34.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z252A0D5FA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura progetto a scuola di nuoto presso la piscina comunale di Campobasso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>92051850706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HIDRO SPORT SSDARL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92051850706</codiceFiscale><ragioneSociale>HIDRO SPORT SSDARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6826FFB87</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Spese postali per invio diplomi DELF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4226FFB17</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Certificazioni di lingua francese -Sessione di maggio 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2185.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2185.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7527B94F3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI &#8211; SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>246.54</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>246.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA31581BFD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>719.37</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>719.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E2690257</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale><ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>XE210FD9CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>109.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>109.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1326D8C92</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA &#8211; SEDE CUOCO MATR. L7U4716288</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO COMPLETA DEL MATERIALE SANITARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>FARMACIA CIPOLLA</ragioneSociale>
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    <oggetto>Progetto Erasmus Tolerance ricevimento ospiti paesi europei</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
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    <oggetto>Acquisto materiale per il Lab. di Meccanica per la sede IPIA di S. Francesco</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>FIMO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <oggetto>Acquisto Licenza per l&#8217;utilizzo dei software della National Istruments ed apparecchiature relative alla didattica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01419400286</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.R.S. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>6869.06</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto di n. 21 Kit per Reintegro cassette primo soccorso + n. 2 cassette complete di materiale sanitario per i plessi dell&#8217;Istituto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>767.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>695.29</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI &#8211; SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>128.75</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <cig>Z5E2690257</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>419.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>719.37</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>719.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2628CD92E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>117.22</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>117.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8B28A2D90</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale><ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>254.32</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>254.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2728E6C6C</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>PREVENTIVO UNIDOS N. 437 DEL 19/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>XE210FD9CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>109.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>109.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto n.3 tende veneziane per interno ufficio sede Via P. di Piemonte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01409170709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Venexiana di Giuseppe &amp; Damiano Fantini snc</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01409170709</codiceFiscale><ragioneSociale>Venexiana di Giuseppe &amp; Damiano Fantini snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2628CD92E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>634.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>634.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z872873D72</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>94094600635</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Istituto Cervantes</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94094600635</codiceFiscale><ragioneSociale>Istituto Cervantes</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2737.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2737.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z992677A5E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI  DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20.19</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>20.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9A26B6899</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER  E CARTUCCE ESAUSTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01691980708</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ECO RECUPERI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01691980708</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO RECUPERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB6280ABDD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Smaltimento Rifiuti Liquidi Laboratorio di Chimica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00850940941</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ENVIROSERVICE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00850940941</codiceFiscale><ragioneSociale>ENVIROSERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3D2625A37</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>575.41</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>575.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1B28BDE28</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Toner per Esame di Stato a.s. 2018/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01673460703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIGITAL INNOVATION</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCF288A60E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Visita guidata al Centro CONI di Formia in data 2-6-13 Maggio 2019 per le classi 2C-2D-1F- 1C-1D del Biennio del Biotecnologico.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07207761003</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SPORT E SALUTE S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9A28864C9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Per i vari plessi dell&#8217;Istituto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00181490707</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DI SANTO MARIA &amp; C. snc</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00181490707</codiceFiscale><ragioneSociale>DI SANTO MARIA &amp; C. snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>342.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>342.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9628345CD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESA PER SOGGIORNO A RIMINI PER le classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale><ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1570.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1570.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4B283433C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio di Istruzione in Alternanza Scuola Lavoro classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale><ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1792.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1792.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z14285A4F8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie per le varie sedi dell&#8217;Istituto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>566.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>566.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8428BA71E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per gli Esami di Stato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>231.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>231.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD3285F5DD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio di Istruzione evento letterario Xanadu presso la città di Bologna in data 21-22 Maggio 2019, classe 3B Liceo Linguistico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01612370708</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA BERNARDO TOUR</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01612370708</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA BERNARDO TOUR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2741.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2741.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z842858A4A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto abbigliamento sportivo n. 25 polo presso ditta ZEUS SPORT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05520931212</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZEUS SPORT SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05520931212</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEUS SPORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>229.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>229.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBB286FD06</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale didattico Consulta Provinciale Studentesca</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01771990700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01771990700</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z532842DC3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ERASMUS &#8220;TOLERANCE our common languague&#8221; ACQUISTO DI GADGETS PER I DOCENTI OSPITI ESTERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MRRMHL78C30B519X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>STAMPAMIK di Michele Marro</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRRMHL78C30B519X</codiceFiscale><ragioneSociale>STAMPAMIK di Michele Marro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>284.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>284.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC32879531</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio presso l&#8217;Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso &#8220;Giovani Ricercatori&#8221; in data 23 Maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01612370708</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA BERNARDO TOUR</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01612370708</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA BERNARDO TOUR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC32879531</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio presso l&#8217;Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso &#8220;Giovani Ricercatori&#8221; in data 23 Maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z20286B2E4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto spray vernice per progetto IPIA sede S. Giovanni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01420830703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAMPOPIANO S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420830703</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPOPIANO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>53.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>53.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4427B4221</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORMAZIONE STUDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>92064940700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92064940700</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z132833810</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SPAGNA -STAGE LINGUISTICO PRESSO VALENCIA DAL 09 AL 14 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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    <oggetto>Viaggio presso l&#8217;Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso &#8220;Giovani Ricercatori&#8221; in data 23 Maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Progetto Futura Italia TERNI Ghallenge 2019 viaggio a Terni dal 22 al 24 Maggio 2019 ACQUISTO N.5 BIGLIETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01786890705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MERIDIANO84 SNC</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi Biotecnologico e Liceo Linguistico Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01655750709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIMENSIONE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01655750709</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMENSIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi IPIA e IPC Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01655750709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIMENSIONE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>660.01</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>660.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO DOMINIO &#8220;IL GIARDINO PARLANTE&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z95284B535</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 prenotazione per visita al Museo delle Scienze per le classi 3 e 4 del Biotecnologico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>AGENZIA BERNARDO TOUR</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1478.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1478.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 per le classi 3 e 4 del Biotecnologico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1454.54</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1454.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F2832AD2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) per partecipare alle fasi regionali giochi della chimica nel giorno Sabato 4 Maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>85.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>85.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E2821995</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto CARTA IGIENICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE7282B7E5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PROGETTO “ viaggio di istruzione presso la Riserva di Montedimezzo (IS)  4 E del Biotecnologico in data 02 Maggio 2019 e 3E presso L&#8217;Oasi di Guardiaregia 08 Maggio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE TOUR s.n.c. </ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE TOUR s.n.c. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB82810D78</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga per le classi -2C-2D &#8211; 1F-2E in data 2 e 13 Maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01621620705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01621620705</codiceFiscale><ragioneSociale>BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1F2811155</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga  classi -1C &#8211; 1D in data 6 Maggio 2019	16.04.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00980800700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE SCARANO GIULIANA &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00980800700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE SCARANO GIULIANA &amp; C. s.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z512849331</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ERASMUS Refugees viaggio in Turchia città di Samsun dal 28 aprile al 03 Maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01786890705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MERIDIANO84 SNC</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01786890705</codiceFiscale><ragioneSociale>MERIDIANO84 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>944.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>944.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3D27F8090</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO USCITA DIDATTICA A CB/SORRENTO/NAPOLI/AR IN DATA 12 APRILE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCA27F7490</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5F27FCF57</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo per IPC CUOCO sede Corso Bucci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD7276A125</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Progetto ERASMUS&#8221;Sharing European Values by National Films” viaggio in Spagna città di Villafranca dal 31/03/2019 al 07/04/2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1326D8C92</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA &#8211; SEDE CUOCO MATR. L7U4716288</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>148.08</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>148.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z982822710</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONSULTA PROVINCIALE &#8211; TIVOLI 8-11 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01435741002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01435741002</codiceFiscale><ragioneSociale>FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>490.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>490.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6D272FB9A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Noleggio Bus per ospitalità partner paesi europei progetto: ERASMUS “TODAY’S TEENAGERS, TOMORROW’S ADULTS” IPC CUOCO dal 07all’ 11 Aprile 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01648330700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MI.VA. SAS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648330700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSERVIZI MI.VA. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5D280CCBE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Toner per la Sede IPIA S. Giovanni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01682910706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TONER &amp; CO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01682910706</codiceFiscale><ragioneSociale>TONER &amp; CO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8527EB080</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FUTURA CULTURA GIORNI 28 E 29 MARZO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>53.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>53.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA427DB6FE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio nella Regione Abruzzo per visita aziendale alla HONDA Italia di Atessa (CH), e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH).in data 15 Aprile 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00980800700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE SCARANO GIULIANA &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00980800700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE SCARANO GIULIANA &amp; C. s.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBC27D47CE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Viaggio di istruzione a Matera patrimonio mondiale dell&#8217;umanità in data da 04 al 05 Aprile 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale><ragioneSociale>OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6592.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6592.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0925EB194</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01493770703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECHNICAL SERVICE Srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01493770703</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNICAL SERVICE Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE525B1C54</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01745220705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAMPIDOGLIO ALESSIO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01745220705</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIDOGLIO ALESSIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>51.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>51.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4225DF01A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04441990753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EFI SRL - CENTRUM PALACE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04441990753</codiceFiscale><ragioneSociale>EFI SRL - CENTRUM PALACE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>790.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>790.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9A25D0EC8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>165.38</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>165.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E2690257</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>39.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>XE210FD9CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>109.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>109.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z48279F2E8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE LAB. DI CHIMICA -SEDE BIOTECNOLOGICO-VIA SCARDOCCHIA FORNITURA TERMOSTATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale><ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB4278AC1B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura di materiale per laboratorio tecnologico sensore LYVIAGUARD  per la sede IPIA S. Giovanni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02001380688</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FERRI COM SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02001380688</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRI COM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22.81</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>22.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E2690257</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale><ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3A277E681</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA 90X120 -VARI PLESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PAVONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>244.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04513160962</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAE26C7D94</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PER SEGRETERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO HOSTING SU SERVER ITALIANI CERTIFICATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI &#8211;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>76.38</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>C.T.S. COPISTERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>80.65</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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    <cig>Z9627E689B</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitore servizio DIGITAL &#8211; Riparazione PC con nuovo pannello notebook LED 15.5&#8243;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>DIGITAL INNOVATION</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7727B2A9E</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID &#8211; CL. 5A E 5BDEL LICEO. LING. DAL 3 ALL&#8217;08 APR 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>954.55</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>954.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0E27C4134</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGIO A GENOVA DAL 04 AL 6 APR 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>MERIDIANO84 SNC</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>240.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>240.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1D27940A3</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Progetto:Campus Europe&#8230;&#8230; in Olanda per le classi Seconde del Liceo Ling.-Primo gruppo dal 24 al 30 marzo 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00936510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOLINEE BERNARDO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z89277DA76</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>STAGE LINGUISTICO A MONACO DI BAVIERA NOLEGGIO BUS PER TRATTA CB/AEROPORTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1181.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1181.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDC27DB27A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA -CLASSI QUINTE DEL BIOTECNOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11190.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>11190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD7273405F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Progetto Erasmus &#8220;Refugees welcome&#8230;.&#8221; per viaggio in Germania -Monaco di Baviera dal 24 al 30 marzo 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4601.21</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>4601.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3D2638833</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO A  MONACO DI BAVIERA &#8211; ACQUISTO BIGLIETTI AEREI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale><ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12090.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>12090.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB425D41E9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01573950704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MAGIC FOODS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573950704</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGIC FOODS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2028.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2028.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7425F355E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PULIZIA PALESTRA VIA MILANO &#8220;FUTURACB&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00790770705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA MOLISANA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00790770705</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MOLISANA SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAA225C134</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ATTREZZATURE PER ALB. TERR. &#8211; LOTTO N. 2  -AGILENT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale><ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25228.93</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>25228.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z57225BD76</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE  LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale><ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3771.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3771.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z57225BD76</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE  LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale><ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34936.67</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>34936.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8B21F6422</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. AUTOMAZIONE &#8211; ATTREZZATURE LOTTO N.3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01419400286</codiceFiscale>
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    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <cig>Z4E2208F67</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIM Snc di Paparella Mario &amp; Company</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <cig>Z66220C103</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MPIM Snc di Paparella Mario &amp; Company</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIM Snc di Paparella Mario &amp; Company</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <importoSommeLiquidate>5231.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z66220C103</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MPIM Snc di Paparella Mario &amp; Company</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale><ragioneSociale>MPIM Snc di Paparella Mario &amp; Company</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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    <oggetto>GADGET OMAGGIO PER VIAGGIO AD OPORTO-ERASMUS TOLERANCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>147.25</importoAggiudicazione>
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    <importoSommeLiquidate>147.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC6273E75F</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ERASMUS &#8220;TOLERANCE&#8221; VIAGGIO IN PORTOGALLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>MERIDIANO84 SNC</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>3565.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO GESSO ASSORTITO PER ATTIVITA&#8217; DIDATTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>110.70</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
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    <cig>Z26216973F</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>205.08</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>205.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBB2786184</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01493210700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ETM di RUSCITTO ANDREA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01493210700</codiceFiscale><ragioneSociale>ETM di RUSCITTO ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z992677A5E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>48.37</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>48.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2B2764F7D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDE IPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00377380704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GF ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00377380704</codiceFiscale><ragioneSociale>GF ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>231.38</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>231.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5723B6603</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONTRATTO DPO/RDP</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>IFEP SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05887401213</codiceFiscale><ragioneSociale>IFEP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z842713CD3</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>PREVENTIVO UNIDOS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E22ABCE6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ADSL SEDE ITAS ANNI  SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIPORTAL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale><ragioneSociale>SIPORTAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
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    <cig>Z6822ABCA7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ADSL SEDE IPIA ANNI  SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIPORTAL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale><ragioneSociale>SIPORTAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
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    <cig>Z15272035B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI  IPC E IPIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01673460703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIGITAL INNOVATION</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673460703</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL INNOVATION</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <cig>ZB9272DE15</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO AD ISERNIA PER SEMINARIO FORMATIVO &#8211; 21/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE TOUR s.n.c. </ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <cig>Z7327499FF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00769240706</codiceFiscale><ragioneSociale>ARREDI UFFICI di Felice Esterina  C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>83.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>83.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z36274993E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00061000709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE SCUOLA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>123.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>123.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5B27199B4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGI CB/FIUMICINO A/R &#8211; 25/02/19 E 03/03/2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01621620705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01621620705</codiceFiscale><ragioneSociale>BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA31581BFD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale><ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>719.37</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>719.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0127816DF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>METEOINMOLISE &#8211; VIAGGIO A CAMPOCHIARO 12/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE TOUR s.n.c. </ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE TOUR s.n.c. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB726FF94A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO AD AGRIGENTO CLASSI DELL&#8217;I.P.C. &#8220;CUOCO&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01942160852</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VUEMMEGROUPSRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01942160852</codiceFiscale><ragioneSociale>VUEMMEGROUPSRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3879.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>3879.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDC27DB27A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE  A VIENNA CLASSI QUINTE DEL BIOTENOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12320.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>12320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5E2690257</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI -PERIODO GEN-DIC 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale><ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2925B14CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>370.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>370.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6826CEE18</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO CON ERGONET HOSTING E-LEARNING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale><ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB726FF94E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VIAGGIO AGRIGENTO CLASSI  IPC CUOCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01942160852</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VUEMMEGROUPSRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01942160852</codiceFiscale><ragioneSociale>VUEMMEGROUPSRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2509.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2509.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBA26445C9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01673460703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DIGITAL INNOVATION</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673460703</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL INNOVATION</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1825FB586</cig>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>N. 2 PERNOTTAMENTI  PER FUTURA CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PASI SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>FUTURA GROUP SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>PAGAMENTO ESAMI DELE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI &#8211;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <oggetto>POSTE ITALIANE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP</ragioneSociale>
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    <oggetto>ABBONAMENTO B/7623 RIV. 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
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    <codiceFiscaleProp>92071950700</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
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    </legge190:pubblicazione>