Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 11.01.2021
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore) 96,54 96,54 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – MEDICO COMPETENTE 211,20 211,20 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE 43,46 43,46 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020. 333,93 333,93 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 579 73,46 73,46 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020 844,80 844,80 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITTORIA AMICARELLI (09852691006)
Aggiudicatari:
VITTORIA AMICARELLI (09852691006)
SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA” 27,00 27,00 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
SALDO IVA SU MAND. 572 150,36 150,36 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 574 51,25 51,25 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO. 672,00 672,00 12/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. 569 147,84 147,84 12/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO 6.986,00 6.986,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296)
Aggiudicatari:
ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296)
SALDO IVA SU MAND. 563 1.536,92 1.536,92 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB 1.750,00 1.750,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB 4.665,00 4.665,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB 6.335,00 6.335,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19 525,00 525,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 1011/2020 DEL 04/12/2020 – Rinnovo Licenza Albo pretorio On Line direttamente collegato alle Segreteria Cloud 90,00 90,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 560 19,80 19,80 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.557 1.393,70 1.393,70 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 546 150,70 150,70 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 553 1.026,30 1.026,30 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 555 385,00 385,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA 30,00 30,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. 79_20 DEL 01/12/2020 – SERVER PER LAVORI RETE PERIMETRALE IPC “CUOCO” CORSO BUCCI 685,00 685,00 10/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GURUSYS SRL (12026611009)
Aggiudicatari:
GURUSYS SRL (12026611009)
SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1 280,20 280,20 04/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1 22,20 22,20 04/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI 4.856,80 4.856,80 04/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE 384,80 384,80 04/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto 656,86 656,86 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi 578,00 578,00 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo fattura n. 5387-000454/P del 13/11/2020 – Compenso servizio di Tesoreria 2020. 2.000,00 2.000,00 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Aggiudicatari:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO 142,51 142,51 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale 216,00 216,00 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N 128,98 128,98 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. 473 144,51 144,51 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 463 440,00 440,00 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 465 28,38 28,38 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand.467 127,16 127,16 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 469 31,35 31,35 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 471 47,52 47,52 01/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria 649,04 649,04 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O. 180,00 180,00 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria 421,12 421,12 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria 124,00 124,00 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria 630,00 630,00 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti 500,00 500,00 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA 90,00 90,00 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria 329,00 329,00 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 440 39,60 39,60 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 442 92,65 92,65 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo iva su mand. 444 19,80 19,80 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 447 27,28 27,28 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 449 142,79 142,79 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 451 72,38 72,38 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 453 138,60 138,60 21/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020 90,00 90,00 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI 284,10 284,10 09/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE 500,00 500,00 09/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO 411,80 411,80 09/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI 1.235,50 1.235,50 09/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
Aggiudicatari:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
SALDO IVA SU MAND. 405 271,81 271,81 09/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 403 62,50 62,50 09/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 401 110,00 110,00 09/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 455 90,60 90,60 09/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI” 264,50 264,50 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Aggiudicatari:
CHIARULLO NICOLA (01703980704)
SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI” 264,50 264,50 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Aggiudicatari:
CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 372,50 372,50 31/10/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020 6,61 6,61 31/10/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE 320,00 320,00 31/10/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 399 70,40 70,40 31/10/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406 721,31 721,31 24/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP” 3.278,69 3.278,69 24/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Aggiudicatari:
NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 312,00 312,00 19/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 357 68,64 68,64 19/10/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA” 200,00 200,00 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580)
Aggiudicatari:
LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580)
SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 15/09/2020 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE R.S.P.P. DAL 16/09/2019 AL 15/09/2020 2.500,00 2.500,00 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K)
Aggiudicatari:
RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K)
SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO 1.685,41 1.685,41 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO 1.802,51 1.802,51 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO 1.166,80 1.166,80 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020 719,37 719,37 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) 25,36 25,36 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) 222,94 222,94 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA 3.690,00 3.690,00 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE 7.740,00 7.740,00 30/09/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuova SISTEMA Informatica S.a.s. (00995290707)
Aggiudicatari:
FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2 9.500,00 9.500,00 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2 3.800,00 3.800,00 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO FATTURA N. 789/2020 DEL 03/10/2020 -RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER DOMINIO INTERNET WWW.ITASPERTINI.EDU.IT 142,50 142,50 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 724 DEL 03/10/2020 – ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE 184,03 184,03 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 739/2020 DEL 03/10/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS 450,00 450,00 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 740/2020 DEL 03/10/2020 – REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021 2.000,00 2.000,00 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021 1.765,00 1.765,00 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020 160,00 160,00 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO 80,00 80,00 30/09/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
SALDO FATTURA N.100/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA -PIAZZA SAN FRANCESCO) 210,00 210,00 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 98/01 DEL 04/09/2020 – RINNOVO CANONE CONNESSIONE ADSL (SEDE CENTRALE E SEDE VIA SCARDOCCHIA) 420,00 420,00 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO) 420,00 420,00 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI 242,00 242,00 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO FATTURA N. 87 PA DEL 29/09/2020 – ACQUISTO 250 RISME CARTA A4 575,00 575,00 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam 498,29 498,29 30/09/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
Aggiudicatari:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM 1.639,34 1.639,34 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza. 700,00 700,00 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Aggiudicatari:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva 330,00 330,00 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 246,54 246,54 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE 139,34 139,34 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Aggiudicatari:
MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
SALDO IVA SU MAND. 350 46,20 46,20 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 355 360,66 360,66 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 347 92,40 92,40 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 359 5,58 5,58 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 351 811,80 811,80 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 345 92,40 92,40 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 361 49,05 49,05 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 353 35,20 35,20 30/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 363 158,26 158,26 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 413 40,49 40,49 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 383 99,00 99,00 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 409 440,00 440,00 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 407 388,30 388,30 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 395 836,00 836,00 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 393 242,18 242,18 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 210,30 210,30 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 387 349,23 349,23 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. n. 383 1.081,97 1.081,97 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
IVA SU MAND. 380 154,00 154,00 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 475 109,62 109,62 30/09/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 372 30,65 30,65 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 549 1.702,80 1.702,80 30/09/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 370 126,50 126,50 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 551 17,60 17,60 30/09/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 368 53,24 53,24 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 365 54,24 54,24 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 392 2.090,00 2.090,00 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 415 31,35 31,35 30/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori. 4.918,03 4.918,03 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Aggiudicatari:
NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
SALDO FATTURA N. 306 DEL 26/09/2020 – CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA (C.S.) CON ESPOSIZIONE PRATICA DELLE METODOLOGIE DI SANIFICAZIONE DEL 10/09/2020 120,00 120,00 28/09/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo fattura n. 6/pa del 26/09/2020 – realizzazione e applicazione di segnaletica per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza 11.971,70 11.971,70 28/09/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Aggiudicatari:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Saldo IVA SU MAND. 336 2.633,77 2.633,77 28/09/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 334 26,40 26,40 28/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 1.000,00 1.000,00 26/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COBAS SRL (00949250674)
Aggiudicatari:
COBAS SRL (00949250674)
SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2 280,00 280,00 26/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO 385,00 385,00 26/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Saldo fattura n. 369/2020 30,00 30,00 26/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO 725,00 725,00 26/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615)
Aggiudicatari:
LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615)
SALDO IVA SU MAND. 327 96,54 96,54 26/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19 693,00 693,00 25/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER 842,00 842,00 25/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705)
Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI 330,00 330,00 25/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Aggiudicatari:
MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19 750,40 750,40 25/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19 902,00 902,00 25/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI 10.250,00 10.250,00 25/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Aggiudicatari:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
SALDO IVA SU MAND. 318 128,04 128,04 25/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
IVA SU MAND. 320 152,46 152,46 25/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 323 2.255,00 2.255,00 25/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA SU MAND. 325 72,60 72,60 25/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1076 del 02/09/2020 – Acquisto materiale per manutenzione per tinteggiatura Presidenza 229,32 229,32 24/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI IOFFREDI (00950390708)
Aggiudicatari:
PARATI IOFFREDI (00950390708)
Saldo IVA su mand. 316 50,45 50,45 24/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3516 DEL 25/08/2020 – NEBULIZZATORI CARRELLATI CON LANCIA IN OTTONE 750,00 750,00 08/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO (00802630707)
SALDO IVA SU MAND. 314 165,00 165,00 08/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG Z762DBB40B Saldo fattura n. 31/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Scardocchia 900,00 900,00 31/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Aggiudicatari:
MANCINELLI MICHELE (00943400705)
CIG ZF82DAB0F1 Saldo fattura n. 30/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Principe di Piemonte 880,00 880,00 31/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Aggiudicatari:
MANCINELLI MICHELE (00943400705)
CIG ZF82DAB0F1 Saldo IVA su mandato n. 309 traslochi Mancinelli 193,60 193,60 31/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG Z762DBB40B saldo IVA su mandato n. 311 Traslochi Mancinelli 198,00 198,00 31/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 8 del 21 luglio 2020 progetto AGR-CULTURAE Codice 10.6.6D FSEPO-MO-2017-1 Realizzazione viaggio alternanza scuola – lavoro a Malta A.S. 2019-2020 39.990,00 39.990,00 31/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Aggiudicatari:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
CIG Z4B2B7D526 Saldo fattura n. 1/01 del 23 luglio 2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto”Sportello ascolto e supporto psicologico” 1.050,00 1.050,00 30/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P)
Aggiudicatari:
VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P)
CIGZ8D2BE66CB Saldo fattura n. 34/20del 24 luglio 2020 – materiale hardware 3.432,40 3.432,40 30/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
CIGZ8D2BE66CB Saldo IVA su mand. n. 288 755,13 755,13 30/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG ZD02D4E28E SALDO IVA SU MAND. N. 286 140,64 140,64 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG Z9A2D4B88C SALDO FATTURA N. 80520/8 DEL 24 GIUGNO 2020 -FORNITURA LEGO MINDSTORMS EV3 + ACCESSORIO QUALE SECONDO PREMIO PNSD FASE REGIONALE DEL MOLISE ALL’ISTITUTO SUPERIORE MATTEI DI ISERNIA 286,89 286,89 23/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROCASA SRL (00927290221)
Aggiudicatari:
ELETTROCASA SRL (00927290221)
CIG Z512D116FF – SALDO IVA SU MAND. N. 263 550,00 550,00 23/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG Z9A2D4B88C SALDO IVA SU MAND. N. 267 63,11 63,11 23/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG ZD82D1CF6F SALDO IVA SU MAND. N. 265 991,80 991,80 23/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
CIG ZD82D1CF6F SALDO FATTURA N. 12/20 DEL 24 GIUGNO 2020 – FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA- REGIA- SIGLE PER PNSD 2019/2020 FASE REGIONALE DEL MOLISE 28/05/2020 FASE ON LINE 4.508,20 4.508,20 23/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Aggiudicatari:
NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
SALDO FATTURA N.610/2020 – Rinnovo servizio fino al 30/06/2020 Soluzione di Virtual Private Server 349,00 349,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 609 DEL 14/07/2020- : Rinnovo servizio fino al 31/07/2020 Soluzione di Virtual Private Server. 349,00 349,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 611/2020 DEL 14/07/2020- Rinnovo servizio fino al 29/05/2020 Soluzione di Virtual Private Server. 455,00 455,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.612 del 14 Luglio 2020 – Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota 120,00 120,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 251 100,10 100,10 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 253 76,78 76,78 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 255 86,78 76,78 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 257 26,40 26,40 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO 524,00 524,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO IVA SU MAND. 249 115,28 115,28 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO 152,00 152,00 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 – 312,00 312,00 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N.756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato. 80,33 80,33 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020 246,54 246,54 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 241 54,24 54,24 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO UVA SU MAND. 243 68,64 68,64 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 245 33,44 33,44 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 247 17,67 17,67 08/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE 1.163,60 1.163,60 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Aggiudicatari:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SALDO IVA SU IMP. 238 255,99 255,99 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato 21,90 21,90 27/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano 75,90 75,90 27/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19. 180,00 180,00 27/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU IMP. 228 4,82 4,82 27/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 230 16,70 16,70 27/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO 138,00 138,00 26/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU IMP. 225 30,36 30,36 26/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020 125,00 125,00 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700)
SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19. 1.859,70 1.859,70 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato. 745,00 745,00 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO FATTURA N.322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dell’Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato. 715,95 715,95 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU IMP. 221 163,90 163,90 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 223 127,15 127,15 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 218 242,59 242,59 25/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.57/FE DEL 04 Giugno 2020 – MASCHERINA CHIRURGICA PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020 400,00 400,00 24/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
SALDO FATTURA N. FPA 43/20 DEL 18/06/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE DA 25MM IN EX PRESIDENZA 225,00 225,00 24/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
SALDO FATTURA N.503/2020 DEL 10/06/2020 – CABLAGGIO RETE EX PRESIDENZA 572,34 572,34 24/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 235 125,91 125,91 24/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 216 49,50 49,50 24/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/06/2020 — SANIFICAZIONE N°7 CLIMATIZZATORI negli uffici di segreteria sede centrale in Via P. di Piemonte causa emergenza COVID- 200,00 200,00 23/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Aggiudicatari:
MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
SALDO IVA SU IMP. 211 44,00 44,00 23/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 719,37 719,37 16/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO IVA SU IMP. 208 158,26 158,26 16/06/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 191/S del 27 Marzo 2020- N. 3 lampade per microscopi Olyimpus 74,50 74,50 04/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Aggiudicatari:
GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
SALDO FATTURA N.295/S/2020 DEL 2020-05-29-N.3 LAMPADINE PER MICROSCOPIO OLYMPUS 63,00 63,00 04/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Aggiudicatari:
GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
SALDO IVA SU IMP. 204 13,86 13,86 04/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 206 16,39 16,39 04/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 177 DEL 28/05/2020 – CORSO DI FORMAZIONE 696 DEL 25/05/2020 “PAGOINRETE” – PARTECIPANTI PAGANTI : DI SALVIO, PALUMBO, MONTAGANO E TARTAGLIA 200,00 200,00 29/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
Saldo fattura n. 126/PA-2020 – ) Servizio di consulenza e nomina DPO -periodo maggio 2019/2020 490,00 490,00 28/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO IVA SU IMP. 200 107,80 107,80 28/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 46/FE del 21/05/2020 – LERKONN INFRARED THERMOMETER 81,15 81,15 27/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Saldo IVA su IMP. 198 17,85 17,85 27/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 180/FE delLL11 maggio 2020 – MAT DI CANCELLERIA PER UFFICI 224,81 224,81 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo fattura n.449/2020 del 13 maggio 2020 – Rinnovo dominio “Il giardino parlante” 55,00 55,00 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.450 DEL 13/05/2020- Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008 200,00 200,00 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU IMP. 194 12,10 12,10 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 192 49,46 49,46 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo iva su imp.196 44,00 44,00 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. FVL1052 dell’08 Maggio 2020 – ” La gestione dei PON” – Seminario del 08/05/2020 90,00 90,00 15/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO 94,00 94,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 8720050390 DEL 28/04/2020 – RIEPILOGO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 14,37 14,37 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 – 312,00 312,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID 2.300,00 2.300,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITS SRL (01771020706)
Aggiudicatari:
ITS SRL (01771020706)
SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia 1.389,13 1.389,13 06/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
Saldo iva su imp. 178 e mand. 181 100,10 100,10 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 185 e mand. 183 20,68 20,68 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 187 E MAND. 185 68,64 68,64 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 189 506,00 506,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo iva su imp. 181 305,61 305,61 06/05/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 15/04/2020 – N.3 PC portatili per la didattica a distanza. 1.797,00 1.797,00 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza 2.745,89 2.745,89 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 11_20 DEL 28/03/2020 – n.2 PC PER LA DIDATTICA A DISTANZA 480,00 480,00 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
Aggiudicatari:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
SALDO FATTURA N. 421/2020 – N.2 PC portatili per la didattica a distanza 1.147,54 1.147,54 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
SALDO N. 1010608684 DEL 21/04/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/01/2020 AL 20/04/2020 118,08 118,08 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza 2.278,66 2.278,66 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Aggiudicatari:
MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
SALDO IVA SU IMP. 169 E MAND. 171 604,10 604,10 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 167 E MAND. 169 395,34 395,34 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 165 e MAND. 167 105,60 105,60 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo iva su imp. 163 e mand. n. 165 25,98 25,98 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 173 252,46 252,46 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173 501,30 501,30 27/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica 1.800,00 1.800,00 21/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGEVENTS SRL (02121050443)
Aggiudicatari:
AGEVENTS SRL (02121050443)
SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163 396,00 396,00 21/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico 106,56 106,56 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
Aggiudicatari:
FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
SALDO FATTURA N. 8720038711 DEL 30/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020 44,91 44,91 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO 150,00 150,00 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020 246,54 246,54 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU IMP. 153 54,24 54,24 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 158 33,00 33,00 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA SU IMP. 156 23,44 23,44 14/04/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 8720035298 DEL 23/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 111,73 111,73 24/03/2020
28/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 30/FE del 21/01/2020-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-TR01-KA219-046277_5 – saldo attività 2.000,00 2.000,00 21/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
SALDO FATTURA N. 37/FE 2020-01-25 (25 Gennaio 2020)-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-HU01-KA219-035913_2 – saldo attività 2.000,00 2.000,00 21/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n. 27/FE del 21 Gennaio 2020 -Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-DE03-KA219-035539_5 – saldo attività 2.000,00 2.000,00 21/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n. 28/FE del 21 Gennaio 2020-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-ES01-KA219-037983_2 SHARING (saldo attività) 2.000,00 2.000,00 21/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n. 29/FE del 21 Gennaio-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto-saldo attività 2017-1-IT02-KA219-036446_1 4.000,00 4.000,00 21/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n.31/01 del 2020-03-17 (17 Marzo 2020)- Canone Connect Scuola Sede P.zza S. Francesco- Data competenza dal 10/01/2020 al 31/08/2020 268,73 268,73 18/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS 596,86 596,86 18/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 1010601135 DEL 2020-03-16 (16 Marzo 2020) – Noleggio fotocopiatrice 13/12/2019 al 12/03/2020 sede IPIA 109,95 109,95 18/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 139 24,19 24,19 18/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 141 131,31 131,31 18/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 143 59,12 59,12 18/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) 750,31 750,31 17/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO IVA SU MAND. 134 165,07 165,07 17/03/2020
21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020 719,37 719,37 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Saldo fattura n. FPA 17/20 del 29/02/2020 – fornitura e posa in opera tende trad. per sede di Biotecnologico 2.390,02 2.390,02 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
SALDO IVA SU IMP. 130 158,26 158,26 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 132 525,80 525,80 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI. 250,00 250,00 07/03/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Aggiudicatari:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI. 250,00 250,00 07/03/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Aggiudicatari:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO 420,00 420,00 07/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia 420,00 420,00 07/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. 343 55,00 55,00 07/03/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 341 55,00 55,00 07/03/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 118 92,40 92,40 07/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 133 92,40 92,40 07/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020 732,96 732,96 06/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA 25,00 25,00 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico 40,00 40,00 06/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19 812,22 812,22 06/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI 772,72 772,72 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 119 8,80 8,80 06/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 109 178,69 178,69 06/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 113 170,00 170,00 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 115 5,50 5,50 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020 161,25 161,25 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE 750,00 750,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
SALDO IVA SU MAND. 110 60,72 60,72 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 112 75,00 75,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO 276,00 276,00 29/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE 150,00 150,00 29/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
SALDO IVA SU MAND. 107 15,00 15,00 29/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale 575,00 575,00 27/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Aggiudicatari:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SALDO SU MAND. 105 126,50 126,50 27/02/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020 295,20 295,20 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020 252,87 252,87 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Aggiudicatari:
DIDASCAIT SRLS (01016810143)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 06/02/2020 -CLIMATIZZATORE PER UFFICIO PERSONALE SEDE CENTRALE 680,00 680,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Aggiudicatari:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
SALDO FATTURA N. 1/2020/P DEL 27/01/2020 2.874,00 2.874,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683)
Aggiudicatari:
DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683)
SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente 1.150,00 1.150,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico 115,00 115,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia 260,00 260,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Aggiudicatari:
MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Rinnovo pacchetto AXIOS Silver Pro 1.250,00 1.250,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO IVA SU MAND 85 55,63 55,63 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 87 57,20 57,20 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 89 25,30 25,30 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo iva su mand 91 253,00 253,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 93 149,60 149,60 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 95 274,08 274,08 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 97 64,94 64,94 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 99 275,00 275,00 26/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA 12.388,00 12.388,00 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI 237,52 237,52 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Aggiudicatari:
MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
SALDO IVA SU MAnd 73 52,25 52,25 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A 116,43 116,43 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4B 183,98 183,98 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO DIFFUSORI ACUSTICI PER SEDE BIOTENOLOGICO 210,00 210,00 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
SALDO FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020 238,12 238,12 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Aggiudicatari:
DIDASCAIT SRLS (01016810143)
SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO 318,01 318,01 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO 230,00 230,00 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO IVA SU MAND. 67 37,78 37,78 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 69 5,18 5,18 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO SU IVA SU IMP. 67 259,55 259,55 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 65 68,13 68,13 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 63 6,67 6,67 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 59 52,39 52,39 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 53 25,61 25,61 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 55 40,48 40,48 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 57 50,60 50,60 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 61 46,20 46,20 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2020/FS/643- acquisto materiale per lab. IPIA 1.179,78 1.179,78 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA 23,55 23,55 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N. 3073601764 del 30/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA 309,70 309,70 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N.3073603735 del 31/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA 171,74 171,74 08/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 105,00 105,00 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO (00304720287)
SALDO FATTURA N.FATTPA 3_20 DEL 26/01/2020 – VIAGGIO A ROMA PER VISITA AL SENATO. 454,54 454,54 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
SALDO FATTURA N. 8720012407 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 24,39 24,39 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. A35 DEL 25/01/2020 – 95,00 95,00 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO IVA SU MAND. 46 20,90 20,90 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 48 23,10 23,10 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 51 45,45 45,45 07/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA 1.630,00 1.630,00 06/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO IVA SU MAND. 44 358,60 358,60 06/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020 1.185,00 1.185,00 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020 710,03 710,03 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO 450,00 450,00 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO 250,00 250,00 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
SALDO FATTURA N. 7 PA DEL 23/01/2020 – CARTA IN RISME 580,80 580,80 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO FATTURA N. VPA20-0002 DEL 27/01/2020 – TESTA STAMPANTE 3D PER IPIA 274,76 274,76 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Aggiudicatari:
ENERGY GROUP SRL (01844501203)
SALDO IVA SU MAND. 32 127,78 127,78 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDA IVA SU MAND. 34 260,70 260,70 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 36 156,21 156,21 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 38 55,00 55,00 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 40 99,00 99,00 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 42 60,45 60,45 01/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 6/20 DEL 24/01/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER AULE LICEO LINGUISTICO -SEDE CENTRALE 1.380,00 1.380,00 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETTROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI 299,60 299,60 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Aggiudicatari:
C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
SALDO IVA SU MAND.25 5,93 5,93 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 27 65,91 65,91 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
IVA SU MAND. 30 303,60 303,60 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON 26,96 26,96 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO FATTURA N. FVL260 DEL 23/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOL. 90,00 90,00 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE 355,19 355,19 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO (00304720287)
SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI 3.678,52 3.678,52 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE 100,00 100,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAXIMA EDITORE SRL (00948300942)
Aggiudicatari:
MAXIMA EDITORE SRL (00948300942)
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL 312,30 312,30 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Aggiudicatari:
DIDASCAIT SRLS (01016810143)
SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008 500,00 500,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it 250,00 250,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSIMO SERVILLO (01605830700)
Aggiudicatari:
MASSIMO SERVILLO (01605830700)
SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S. 60,00 60,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA – 1.520,18 1.520,18 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS 5.472,00 5.472,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019 246,54 246,54 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020 118,08 118,08 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MANDATO N. 1 13,20 13,20 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 4 54,24 54,24 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 7 78,14 78,14 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 9 334,44 334,44 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 11 25,98 25,98 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 13 68,71 68,71 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 15 55,00 55,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 17 22,00 22,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 19 809,27 809,27 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA 104,00 104,00 30/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019 188,44 188,44 30/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO IVA SU MAND. 21 22,88 22,88 30/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 23 41,46 41,46 30/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 202,08 202,08 09/12/2019
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI 320,98 320,98 09/12/2019
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA 664,70 664,70 09/12/2019
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO 449,54 449,54 09/12/2019
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Totali Numero Lotti: 401 302.923,36 302.913,36
Tabella generata in 0.017 secondi Scarica in