SALDO IVA SU MAND. 569


CIG:Z332F73075
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 569
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:147.84
Data di effettivo inizio:12/12/2020
Data di ultimazione:12/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 147.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 565

SALDO IVA SU MAND. 563


CIG:ZA72F557C3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 563
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1536.92
Data di effettivo inizio:11/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1536.92
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 563

SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO


CIG:ZA72F557C3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6986.00
Data di effettivo inizio:11/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 6986.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ESSEMME MULTIMEDIA SAS 01252890296 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ESSEMME MULTIMEDIA SAS01252890296 - IT

SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO

SALDO IVA SU MAND. 560


CIG:Z7F2F4133B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 560
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19.80
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 19.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 547

SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB


CIG:ZB72E98F40
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1750.00
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1750.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB

SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB


CIG:Z462F1FC38
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4665.00
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 4665.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB

SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB


CIG:ZA12F1FC3C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6335.00
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 6335.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB

SALDO IVA SU MAND. 546


CIG:ZB22F56E56
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 546
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150.70
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 150.70
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 525

SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA


CIG:ZA62F7F71D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:30.00
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 30.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.07009890018 - IT

SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA

SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19


CIG:Z752F6679A
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:525.00
Data di effettivo inizio:10/12/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 525.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19