SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza


CIG:Z432CB7EAE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2745.89
Data di effettivo inizio:27/04/2020
Data di ultimazione:28/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 2745.89
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza

SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza


CIG:Z0F2CB5340
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2278.66
Data di effettivo inizio:27/04/2020
Data di ultimazione:28/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 2278.66
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE VIDEO SRL 03179230713 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE VIDEO SRL03179230713 - IT

SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza

SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173


CIG:Z0F2CB5340
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:501.30
Data di effettivo inizio:27/04/2020
Data di ultimazione:28/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 501.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 171

SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163


CIG:Z1B2BF15F7
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:396.00
Data di effettivo inizio:21/04/2020
Data di ultimazione:28/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 396.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 161

Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica


CIG:Z1B2BF15F7
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1800.00
Data di effettivo inizio:21/04/2020
Data di ultimazione:28/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1800.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGEVENTS SRL 02121050443 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGEVENTS SRL02121050443 - IT

Saldo fattura n. 8/001 del 2020-02-24 (24 Febbraio 2020) – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica

SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020


CIG:Z7527B94F3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:246.54
Data di effettivo inizio:14/04/2020
Data di ultimazione:15/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 246.54
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Olivetti S.p.A. 02298700010 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Olivetti S.p.A.02298700010 - IT

SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020

Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO


CIG:Z4B2C9800D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150.00
Data di effettivo inizio:14/04/2020
Data di ultimazione:15/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 150.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRE-S-ROMA SRL 01411181009 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRE-S-ROMA SRL01411181009 - IT

Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO

SALDO IVA SU IMP. 158


CIG:Z4B2C9800D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMP. 158
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:33.00
Data di effettivo inizio:14/04/2020
Data di ultimazione:15/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 33.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 158

Saldo IVA SU IMP. 156


CIG:Z962BA6F7E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA SU IMP. 156
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:23.44
Data di effettivo inizio:14/04/2020
Data di ultimazione:15/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 23.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA SU IMP. 156

Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico


CIG:Z962BA6F7E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:106.56
Data di effettivo inizio:14/04/2020
Data di ultimazione:15/04/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 106.56
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FOTO LAMPO 2 SAS 00873190706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FOTO LAMPO 2 SAS00873190706 - IT

Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico