SALDO IVA SU MAND. 615


CIG:Z003359C1E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 615
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:474.32
Data di effettivo inizio:29/11/2021
Data di ultimazione:29/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 474.32
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 615

Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti


CIG:Z13338341D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4100
Data di effettivo inizio:29/11/2021
Data di ultimazione:29/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 4100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ING O FIORENTINI SPA 06113160482 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ING O FIORENTINI SPA06113160482 - IT

Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti

SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI


CIG:Z003359C1E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2156
Data di effettivo inizio:29/11/2021
Data di ultimazione:29/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 2156
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI

SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI


CIG:Z3733A04C1
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:69.02
Data di effettivo inizio:29/11/2021
Data di ultimazione:29/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 69.02
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DECATHLON ITALIA SRL11005760159 - IT

SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI

SALDO IVA SU MAND. 590


CIG:Z643336EB6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 590
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:880
Data di effettivo inizio:18/11/2021
Data di ultimazione:18/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 880
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 590

SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA


CIG:Z643336EB6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4000
Data di effettivo inizio:18/11/2021
Data di ultimazione:18/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 4000
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO 01451370702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO01451370702 - IT

SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA

SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20


CIG:Z8B31E69A0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:114.3
Data di effettivo inizio:18/11/2021
Data di ultimazione:18/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 114.3
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE SCUOLA 00061000709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE SCUOLA00061000709 - IT

SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20

SALDO IVA SU MAND. 592


CIG:ZE732D4DF9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 592
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1434.29
Data di effettivo inizio:18/11/2021
Data di ultimazione:18/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1434.29
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 592

SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE


CIG:ZE732D4DF9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6519.5
Data di effettivo inizio:18/11/2021
Data di ultimazione:18/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 6519.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE

SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL


CIG:Z1033621DA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.91
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 180.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE 01458620703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE01458620703 - IT

SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL