SALDO IVA SU MAND. 577


CIG:Z043117E65
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 577
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5789.69
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 5789.69
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 577

SALDO IVA SU MAND. 585


CIG:Z5B3395CFE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 585
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:17.6
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 17.6
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 585

“SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA”””


CIG:Z043117E65
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:26316.78
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 26316.78
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDIAGEST SRL 02252850595 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDIAGEST SRL 02252850595 - IT

“SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA”””

SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL


CIG:Z1033621DA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.91
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 180.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE 01458620703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE01458620703 - IT

SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL

SALDO IVA SU MAND. 579


CIG:Z73338ECD3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 579
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:50
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 579

SALDO IVA SU MAND. 587


CIG:Z0E338E04F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 587
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:284.9
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 284.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 587

SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4


CIG:Z0E338E04F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1295
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1295
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TONER & CO SRL 01682910706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER & CO SRL01682910706 - IT

SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4

SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI


CIG:Z5B3395CFE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA01616420707 - IT

SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI

SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A


CIG:Z453316F60
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1765
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1765
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A

SALDO IVA SU MAND. 583


CIG:Z453316F60
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 583
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:388.3
Data di effettivo inizio:17/11/2021
Data di ultimazione:17/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 388.3
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 583