I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)


CIG:Z7C2E1DE41
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:394.07
Data di effettivo inizio:29/09/2021
Data di ultimazione:29/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 394.07
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - 00950501007 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -00950501007 - IT

I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)

SALDI IVA SU MAND. 463


CIG:Z9532E04CA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDI IVA SU MAND. 463
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19.8
Data di effettivo inizio:29/09/2021
Data di ultimazione:29/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 19.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDI IVA SU MAND. 463

Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco


CIG:Z6632DA7B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:210
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 210
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco

SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI


CIG:Z1632E0AC2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:450
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 450
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI

Saldo IVA su mand. 254


CIG:Z6632DA7B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 254
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:46.2
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 46.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 254

SALDO IVA SU MAND. 459


CIG:Z8332EAB85
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 459
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:440
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 440
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 459

Saldo IVA SU MAND. 452


CIG:Z7732DA767
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA SU MAND. 452
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:46.2
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 46.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA SU MAND. 452

“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””


CIG:Z9C32DA792
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:420
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 420
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””

Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico


CIG:Z7732DA767
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:210
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 210
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico

“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto


CIG:ZAE32D99CB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2435.00
Data di effettivo inizio:28/09/2021
Data di ultimazione:28/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 2435.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto