Iva su mand. 538


CIG:Z86387176E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Iva su mand. 538
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:74.8
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 74.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Iva su mand. 538

Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.-


CIG:Z532E67B74
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:289.05
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 289.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.- CUOCO)

Saldo IVA su mand. 540


CIG:Z532E67B74
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 540
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:63.59
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 63.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 540

Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia


CIG:ZD3385CE28
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1991
Data di effettivo inizio:28/11/2022
Data di ultimazione:28/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1991
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ROMANELLA PROFESSIONAL01834680702 - IT

Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia

Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2


CIG:Z2C38A97D5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:8280
Data di effettivo inizio:18/11/2022
Data di ultimazione:18/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 8280
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 20/11/2022 al 26/11/2022

Saldo IVA su mand. 500


CIG:Z2F3841DB0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 500
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:99
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 99
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 500

Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca


CIG:Z67385338C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:233
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 233
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ camice da lavoro

Saldo IVA su mand.502


CIG:Z67385338C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand.502
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:51.26
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 51.26
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand.502

Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien


CIG:Z5D385E63D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:760
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 760
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 00923390702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI DI LISIO & C. S.R.L.00923390702 - IT

Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igienica

Saldo IVA su mand. 504


CIG:Z5D385E63D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 504
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:167.2
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 167.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 504