Saldo IVA su mand.502


CIG:Z67385338C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand.502
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:51.26
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 51.26
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand.502

Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien


CIG:Z5D385E63D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:760
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 760
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 00923390702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI DI LISIO & C. S.R.L.00923390702 - IT

Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igienica

Saldo IVA su mand. 504


CIG:Z5D385E63D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 504
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:167.2
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 167.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 504

Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res


CIG:ZD835392B2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1950
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1950
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI 00986890705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI00986890705 - IT

Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di resine a letto misto per colonna di scambio – Lab. di chimica -Via Scardocchia

Saldo IVA su imp. 476


CIG:ZD835392B2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su imp. 476
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:429
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 429
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su imp. 476

Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi


CIG:Z77383867E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:358.18
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 358.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s 00980800700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s00980800700 - IT

Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vincenzo (IS) del 29/10/2022

Saldo IVA su mand. 496


CIG:Z77383867E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 496
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:35.82
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 35.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 496

Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d


CIG:Z3536609B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:11631.84
Data di effettivo inizio:16/11/2022
Data di ultimazione:16/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 11631.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPUSTORE SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPUSTORE SRL02409740244 - IT

Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit di elettronica educativa per le discipline STEM

SALDO IVA SU MAND. 490


CIG:Z3536609B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 490
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2559
Data di effettivo inizio:16/11/2022
Data di ultimazione:16/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 2559
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 490

Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton


CIG:Z3536609B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:100
Data di effettivo inizio:16/11/2022
Data di ultimazione:16/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPUSTORE SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPUSTORE SRL02409740244 - IT

Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton