Saldo IVA su mand. 498


CIG:Z2C385AEDF
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 498
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19.8
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 19.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 498

Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale


CIG:Z2F3841DB0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:450
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 450
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale

Saldo IVA su mand. 500


CIG:Z2F3841DB0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 500
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:99
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 99
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 500

Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca


CIG:Z67385338C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:233
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 233
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ camice da lavoro

Saldo IVA su mand.502


CIG:Z67385338C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand.502
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:51.26
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 51.26
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand.502

Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien


CIG:Z5D385E63D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:760
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 760
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 00923390702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI DI LISIO & C. S.R.L.00923390702 - IT

Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igienica

Saldo IVA su mand. 504


CIG:Z5D385E63D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 504
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:167.2
Data di effettivo inizio:17/11/2022
Data di ultimazione:17/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 167.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 504

Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d


CIG:Z3536609B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:11631.84
Data di effettivo inizio:16/11/2022
Data di ultimazione:16/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 11631.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPUSTORE SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPUSTORE SRL02409740244 - IT

Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit di elettronica educativa per le discipline STEM

SALDO IVA SU MAND. 490


CIG:Z3536609B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 490
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2559
Data di effettivo inizio:16/11/2022
Data di ultimazione:16/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 2559
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 490

Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton


CIG:Z3536609B9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:100
Data di effettivo inizio:16/11/2022
Data di ultimazione:16/11/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPUSTORE SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPUSTORE SRL02409740244 - IT

Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton