SALDO SU MAND. 434


CIG:Z6F37D0F44
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO SU MAND. 434
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:62.7
Data di effettivo inizio:04/10/2022
Data di ultimazione:04/10/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 62.7
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO SU MAND. 434

Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal


CIG:Z1937DC406
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3900
Data di effettivo inizio:04/10/2022
Data di ultimazione:04/10/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 3900
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal 05 al 09 dic. 2022

Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s


CIG:ZBC2D9D0E9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:289.05
Data di effettivo inizio:04/10/2022
Data di ultimazione:04/10/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 289.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione sede Via Scardocchia -rata dal 23/06/2022 al 22/09/2022

SALDO IVA SU MAND. 437


CIG:ZBC2D9D0E9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 437
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:63.59
Data di effettivo inizio:04/10/2022
Data di ultimazione:04/10/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 63.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 437

Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-


CIG:Z1937DC406
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:295
Data di effettivo inizio:04/10/2022
Data di ultimazione:04/10/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 295
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-

Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 –


CIG:Z7B357E41C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1382.9
Data di effettivo inizio:27/09/2022
Data di ultimazione:27/09/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1382.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

C.S. ELETTRONICA S.R.L. 02219890395 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

C.S. ELETTRONICA S.R.L.02219890395 - IT

Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 –

SALDO IVA SU MAN. 425


CIG:Z7B357E41C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAN. 425
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:304.24
Data di effettivo inizio:27/09/2022
Data di ultimazione:27/09/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 304.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAN. 425

SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG


CIG:ZD83787983
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1500
Data di effettivo inizio:27/09/2022
Data di ultimazione:27/09/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1500
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato BGNDNT73A26B519M - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli DonatoBGNDNT73A26B519M - IT

SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGGIO A CROTONE DAL 04 AL 07 SETTEMBRE 2022 –

SALDO IVA SU MAND. 427


CIG:ZD83787983
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 427
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150
Data di effettivo inizio:27/09/2022
Data di ultimazione:27/09/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 150
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 427

Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo


CIG:ZA737AE4B5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3350
Data di effettivo inizio:27/09/2022
Data di ultimazione:27/09/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 3350
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo + trasfer aeroporti – Steamful