Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023)


CIG:ZBC2D9DOE9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:289.05
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 289.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023)

Saldo IVA su mand. n. 302


CIG:ZBC2D9DOE9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 302
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:63.59
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 63.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 302

Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023


CIG:Z673BB972F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:395
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 395
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TONER & CO SRL 01682910706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER & CO SRL01682910706 - IT

Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023

Saldo IVA su mand. n. 304


CIG:Z673BB972F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 304
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:86.9
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 86.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 304

Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica


CIG:Z053BC47BA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:86
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica

Saldo IVA su mand. n. 306


CIG:Z053BC47BA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 306
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:18.92
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 18.92
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 306

Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio


CIG:ZAF2B74D58
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:23.47
Data di effettivo inizio:10/07/2023
Data di ultimazione:10/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 23.47
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP01114601006 - IT

Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio

saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media


CIG:Z933AC1657
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2198
Data di effettivo inizio:24/06/2023
Data di ultimazione:24/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2198
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. 00956980700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S.00956980700 - IT

saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media

saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media


CIG:Z6F3B03763
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2417
Data di effettivo inizio:24/06/2023
Data di ultimazione:24/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2417
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. 00956980700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S.00956980700 - IT

saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media

Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria


CIG:ZCF3B3668A
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1000
Data di effettivo inizio:24/06/2023
Data di ultimazione:24/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1000
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE TOUR s.n.c. 01514310703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE TOUR s.n.c. 01514310703 - IT

Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria