Saldo IVA su mand. n. 243


CIG:Z333AEF163
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 243
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:39.16
Data di effettivo inizio:16/06/2023
Data di ultimazione:16/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 39.16
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 243

Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2


CIG:ZDF3B38553
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:819.67
Data di effettivo inizio:10/06/2023
Data di ultimazione:10/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 819.67
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2

Saldo IVA su mand. n. 235


CIG:ZDF3B38553
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 235
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.33
Data di effettivo inizio:10/06/2023
Data di ultimazione:10/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 180.33
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 235

Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.


CIG:Z193B37341
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:636
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 636
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.

Saldo IVA su mand. 209


CIG:Z193B37341
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 209
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.92
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 139.92
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 209

Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi.


CIG:ZAC3AE5F8E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:326.83
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 326.83
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi.

Saldo IVA su mand.n. 211


CIG:ZAC3AE5F8E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand.n. 211
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:71.9
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 71.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand.n. 211

“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video”””


CIG:Z8F3B365FS
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2000
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2000
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MP PROJECT DI VITALE MICHELE 01525840706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MP PROJECT DI VITALE MICHELE01525840706 - IT

“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video”””

Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia


CIG:ZF03A99F79
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:900
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 900
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE 00727250706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE00727250706 - IT

Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia

Saldo IVA su mand. n. 197


CIG:Z8F3B365FS
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 197
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:440
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 440
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 197