Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia


CIG:ZF03A99F79
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:900
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 900
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE 00727250706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE00727250706 - IT

Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia

Saldo IVA su mand. n. 197


CIG:Z8F3B365FS
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 197
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:440
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 440
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 197

Saldo IVA su mand. n. 213


CIG:ZF03A99F79
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 213
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 213

Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023


CIG:Z923B50F4F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1710
Data di effettivo inizio:29/05/2023
Data di ultimazione:29/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1710
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023

Saldo IVA su mand. n. 181


CIG:ZE53B362AA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 181
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:110.45
Data di effettivo inizio:26/05/2023
Data di ultimazione:26/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 110.45
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 181

Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023


CIG:ZCE3AE61DB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:145
Data di effettivo inizio:26/05/2023
Data di ultimazione:26/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 145
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023

Saldo IVA su mand. n. 184


CIG:ZCE3AE61DB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 184
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:14.5
Data di effettivo inizio:26/05/2023
Data di ultimazione:26/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 14.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 184

Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023


CIG:Z7527B94F3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:117.79
Data di effettivo inizio:26/05/2023
Data di ultimazione:26/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 117.79
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Olivetti S.p.A. 02298700010 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Olivetti S.p.A.02298700010 - IT

Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023

Saldo IVA su mand. 186


CIG:Z7527B94F3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 186
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:25.91
Data di effettivo inizio:26/05/2023
Data di ultimazione:26/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 25.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 186

Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi


CIG:Z4D3AE606C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:549
Data di effettivo inizio:26/05/2023
Data di ultimazione:26/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 549
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS 01804610705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS01804610705 - IT

Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi