Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti


CIG:Z8D3CECAB6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:553.2
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 553.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s.00769240706 - IT

Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti

Saldo IVA su MAND. N. 429


CIG:Z8D3CECAB6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su MAND. N. 429
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:121.7
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 121.7
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su MAND. N. 429

Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria


CIG:Z033BB93C3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:280
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 280
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO 01451370702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO01451370702 - IT

Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria

Iva su mand. n. 414


CIG:Z033BB93C3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Iva su mand. n. 414
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:61.6
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 61.6
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Iva su mand. n. 414

“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore”””


CIG:Z0C3CE17D0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:278.38
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 278.38
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FUTURA GROUP SRL 10918280156 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FUTURA GROUP SRL10918280156 - IT

“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore”””

Saldo iva su mand. n. 416


CIG:Z0C3CE17D0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo iva su mand. n. 416
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:61.24
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 61.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo iva su mand. n. 416

Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024


CIG:Z433D2593B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 300
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024

Saldo IVA su mand. n. 418


CIG:Z433D2593B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 418
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:66
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 66
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 418

Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali


CIG:Z98D27ED9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:457.71
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 457.71
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

REDFORD SRL 03639671209 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

REDFORD SRL03639671209 - IT

Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali

Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24


CIG:ZE83D545AE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:65.4
Data di effettivo inizio:22/11/2023
Data di ultimazione:22/11/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 65.4
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LEARNING UP SRL 14621041004 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LEARNING UP SRL14621041004 - IT

Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24