“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”


CIG:Z9239D02F2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:81.97
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 81.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARLEM DESIGN SRL 00949540702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARLEM DESIGN SRL00949540702 - IT

“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”

SALDO IVA SU mand. n. 54


CIG:Z9239D02F2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU mand. n. 54
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:18.03
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 18.03
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU mand. n. 54

“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”


CIG:Z6139D0377
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 200
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FONDAZIONE MOLISE CULTURA 92060690705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FONDAZIONE MOLISE CULTURA92060690705 - IT

“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”

SALDO IVA SU MAnd. 56


CIG:Z6139D0377
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAnd. 56
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:44
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAnd. 56

Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together


CIG:ZDD3A18786
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:800
Data di effettivo inizio:01/03/2023
Data di ultimazione:01/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 800
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together

Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico


CIG:Z653998560
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:809.09
Data di effettivo inizio:23/02/2023
Data di ultimazione:23/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 809.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO 00065700700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO00065700700 - IT

Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico

Saldo IVA su mand. n. 38


CIG:Z653998560
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 38
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.91
Data di effettivo inizio:23/02/2023
Data di ultimazione:23/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 80.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 38

Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023


CIG:Z623A04427
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:72.73
Data di effettivo inizio:23/02/2023
Data di ultimazione:23/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 72.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023

Saldo IVA su mand. n.40


CIG:Z623A04427
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n.40
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:7.27
Data di effettivo inizio:23/02/2023
Data di ultimazione:23/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 7.27
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n.40

Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS


CIG:Z9C399D0FD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1750
Data di effettivo inizio:23/02/2023
Data di ultimazione:23/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1750
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3D SOLUTION S.R.L. 07173740635 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3D SOLUTION S.R.L.07173740635 - IT

Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS