Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata


CIG:Z3D3971DA5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 350
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TELEREGIONE SRL 00994600708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TELEREGIONE SRL00994600708 - IT

Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata

Saldo IVA su mand. n. 26


CIG:Z3D3971DA5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 26
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:77
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 77
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 26

Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 –


CIG:ZD039A86AA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:8159.25
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 8159.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA BERNARDO TOUR01612370708 - IT

Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 –

“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.”


CIG:ZAD39D0457
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1363.64
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1363.64
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO 01633460702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO01633460702 - IT

“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.”

Saldo IVA su mand. n. 30


CIG:ZAD39D0457
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 30
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:136.36
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 136.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 30

Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento


CIG:ZE639727E6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:365
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 365
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RADIO TELEMOLISE SRL 00213640709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RADIO TELEMOLISE SRL00213640709 - IT

Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento

Saldo iva su mand. 31


CIG:ZE639727E6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo iva su mand. 31
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.3
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 80.3
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo iva su mand. 31

Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti.


CIG:ZF139A87B7
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:438
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 438
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TIGRE SRL 01722280706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TIGRE SRL01722280706 - IT

Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti.

Saldo IVA su mand. n. 20


CIG:ZF139A87B7
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 20
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:96.36
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 96.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 20

SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H


CIG:ZOE398DBD6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300
Data di effettivo inizio:20/02/2023
Data di ultimazione:20/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 300
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS 02757940420 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS02757940420 - IT

SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H