Saldo IVA su mand., n. 356


CIG:Z653C49E97
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand., n. 356
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:46.2
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 46.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand., n. 356

Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco


CIG:Z3C3C4A23F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:210
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 210
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco

Saldo IVA su mand. n. 358


CIG:Z3C3C4A23F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 358
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:46.2
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 46.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 358

Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023


CIG:Z853B474D0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2273
Data di effettivo inizio:05/09/2023
Data di ultimazione:05/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2273
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDADORI EDUCATION SPA 03261490969 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDADORI EDUCATION SPA03261490969 - IT

Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023

fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica.


CIG:ZEC3B4695B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:910
Data di effettivo inizio:26/08/2023
Data di ultimazione:26/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 910
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEMO CANTIERI CULTURALI 01724070709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEMO CANTIERI CULTURALI 01724070709 - IT

fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica.

fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420


CIG:ZA03B1CFB9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:96
Data di effettivo inizio:26/08/2023
Data di ultimazione:26/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 96
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420

fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 –


CIG:Z943BF5090
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:417.81
Data di effettivo inizio:26/08/2023
Data di ultimazione:26/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 417.81
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO 01519170706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO01519170706 - IT

fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 –

SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green


CIG:9388512D2F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:98996
Data di effettivo inizio:07/08/2023
Data di ultimazione:07/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 98996
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BLEU SRL 09035071217 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BLEU SRL09035071217 - IT

SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green

Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN


CIG:9388512D2F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:21779.12
Data di effettivo inizio:07/08/2023
Data di ultimazione:07/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 21779.12
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN

fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023


CIG:Z44388F7B8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150
Data di effettivo inizio:02/08/2023
Data di ultimazione:02/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 150
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700 - IT

fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023