CIG: | Z1E3D61FCE |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2023 |
Data di ultimazione: | 15/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 80.00
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024”
CIG: | Z743B02EEE |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″”” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 70 |
Data di effettivo inizio: | 13/05/2023 |
Data di ultimazione: | 13/05/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 70
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″””
CIG: | Z693AED7BE |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 80 |
Data di effettivo inizio: | 08/05/2023 |
Data di ultimazione: | 08/05/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 80
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023
CIG: | Z75362DA8E |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 80 |
Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 80
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022″””
CIG: | ZE434133AE |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA””” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 29.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 29.00
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA”””
CIG: | ZC3333CA02 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…””” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110 |
Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 110
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””
CIG: | ZA62F7F71D |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 30.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/12/2020 |
Data di ultimazione: | 11/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 30.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA