Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 12.01.2022
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO IVA SU MANDATO N. 263 36,06 36,06 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 784 407,37 407,37 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021 333,93 333,93 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 167/01 DEL 15/12/2021 – MAT. DI CANCELLERIA PER LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE 1.148,60 1.148,60 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
SALDO IVA SU MAND. 780 47,52 47,52 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS 216,00 216,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 778 110,00 110,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO 500,00 500,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM STORE SRL (01859660704)
Aggiudicatari:
MGM STORE SRL (01859660704)
SALDO IVA SU MAND. 782 252,69 252,69 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021 442,50 442,50 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
SALDO IVA SU MAND. 788 66,00 66,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA 300,00 300,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND 786 73,46 73,46 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI 2.107,84 2.107,84 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO IVA SU MAND. 710 227,85 227,85 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA 4.000,00 4.000,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
“SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“ 64,62 64,62 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO IVA SU MAND. 702 360,78 360,78 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento. 378,00 378,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
SALDO IVA SU MAND. 696 404,80 404,80 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA 1.639,93 1.639,93 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI 1.747,60 1.747,60 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 704 56,28 56,28 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 708 207,90 207,90 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 706 3,48 3,48 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 698 83,16 83,16 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 710 156,62 156,62 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA 945,00 945,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO 255,80 255,80 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021 523,09 523,09 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 700 115,08 115,08 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 232 782,45 782,45 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 261 24,00 24,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 259 302,81 302,81 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 257 44,00 44,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 274 180,33 180,33 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 272 180,33 180,33 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 270 272,72 272,72 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 267 12,02 12,02 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 265 12,02 12,02 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 229 260,82 260,82 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 226 93,77 93,77 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 224 31,26 31,26 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 222 31,26 31,26 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 250 38,06 38,06 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 253 19,80 19,80 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 255 12,10 12,10 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 220 252,46 252,46 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 263 36,06 36,06 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 230 260,82 260,82 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.176 223,25 223,25 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.161 1.349,92 1.349,92 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 155 63,59 63,59 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 157 54,24 54,24 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.173 23,54 23,54 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 180 1.580,48 1.580,48 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 171 153,56 153,56 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 169 68,64 68,64 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 167 355,08 355,08 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 165 3.771,90 3.771,90 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 163 6.158,02 6.158,02 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 182 16,12 16,12 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.159 406,16 406,16 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 178 358,60 358,60 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 152 143,00 143,00 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 15/2021 DEL 25/11/2021 – STAMPA BROCHURE N. 4000 – ORIENTRAMENTO SCOLASTICO – VARI PLESSI 920,00 920,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
SALDO IVA SU MAND. 628 267,54 267,54 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA 2.810,71 2.810,71 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
“SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA””” 29,00 29,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO IVA SU MAND. 625 12,62 12,62 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 145/001 DEL 25/11/2021- STAMPA DEPLIANT PER LABORATORI TERRITORIALI 57,38 57,38 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Aggiudicatari:
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
SALDO IVA SU MAND. N. 623 202,40 202,40 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI 1.758,44 1.758,44 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND. 605 19,80 19,80 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 966 DEL 23/11/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 603 19,80 19,80 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/2022 90,00 90,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 600 63,59 63,59 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE 445,50 445,50 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
SALDO IVA SU MAND. 617 96,60 96,60 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO 439,08 439,08 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERSYSTEM SRL (00865531008)
Aggiudicatari:
INTERSYSTEM SRL (00865531008)
SALDO IVA SU MAND. 615 474,32 474,32 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI 2.156,00 2.156,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 – 289,05 289,05 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 598 460,36 460,36 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi. 2.486,62 2.486,62 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 594 902,00 902,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI 906,51 906,51 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE 4.895,00 4.895,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
SALDO IVA SU MAND. 609 199,43 199,43 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti 4.100,00 4.100,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Aggiudicatari:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
SALDO IVA SU MAND. 611 15,18 15,18 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI 69,02 69,02 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND. 607 386,86 386,86 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20 114,30 114,30 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
SALDO IVA SU MAND. 592 1.434,29 1.434,29 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE 6.519,50 6.519,50 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 590 880,00 880,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA 4.000,00 4.000,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Aggiudicatari:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
SALDO IVA SU MAND. 587 284,90 284,90 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI 80,00 80,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A 1.765,00 1.765,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 583 388,30 388,30 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 581 18,09 18,09 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL 180,91 180,91 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4 1.295,00 1.295,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU MAND. 577 5.789,69 5.789,69 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 585 17,60 17,60 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 579 50,00 50,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA””” 26.316,78 26.316,78 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO IVA SU MAND. 575 374,00 374,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA 815,00 815,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO IVA SU MAND. 545 115,41 115,41 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 539 17,16 17,16 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL””” 78,00 78,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO IVA SU MAND. 535 22,98 22,98 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO 104,45 104,45 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
SALDO IVA SU MAND. 541 833,12 833,12 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 530 68,64 68,64 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 4,14 4,14 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE 1.073,77 1.073,77 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 21/000050 DEL 18/10/2021 MATERIALE ELETTRICO PER HACKATON 23/25 SET 2021 – RETE PITAGORA TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO- P02/47 P.A. 2021 132,02 132,02 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO 140,12 140,12 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
SALDO IVA SU MAND. 537 236,23 236,23 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 543 29,04 29,04 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 532 30,83 30,83 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “”” 8.830,23 8.830,23 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…””” 110,00 110,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO IVA SU MAND. 490 388,18 388,18 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 488 56,10 56,10 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI 255,00 255,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 29/09/2021 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI 1.140,00 1.140,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
SALDO IVA SU MAND. 484 88,08 88,08 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI 400,35 400,35 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
SALDO FATTURA SU MAND. 482 23,93 23,93 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria 108,78 108,78 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 493 344,52 344,52 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO””” 1.566,00 1.566,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
Aggiudicatari:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “ 195,00 195,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
SALDO IVA SU MAND. 486 250,80 250,80 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 480 54,24 54,24 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 246,54 246,54 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. 474 1.980,00 1.980,00 02/10/2021
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021 9.000,00 9.000,00 02/10/2021
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Aggiudicatari:
WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
SALDO IVA SU MAND. 472 19,95 19,95 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010713208 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI VIA SCARDOCCHIA PERIODO DAL 23/06/2021-22/09/2021 289,05 289,05 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 468 63,59 63,59 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 471 73,46 73,46 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 748/2021 DEL 18/09/2021 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET 90,00 90,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16/09/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP 2.105,93 2.105,93 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Aggiudicatari:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%) 394,07 394,07 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
SALDI IVA SU MAND. 463 19,80 19,80 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI 450,00 450,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 459 440,00 440,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini””” 420,00 420,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico 210,00 210,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto 2.435,00 2.435,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO IVA SU MAND. 461 99,00 99,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo IVA SU MAND. 452 46,20 46,20 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 456 92,40 92,40 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1021234685 DEL 20/09/2021 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 8,11 8,11 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo IVA su mand. 254 46,20 46,20 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco 210,00 210,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. 446 63,59 63,59 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 442 18,03 18,03 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE 81,97 81,97 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706)
Aggiudicatari:
CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706)
Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio 54,57 54,57 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI” 356,00 356,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA 1.200,00 1.200,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO IVA SU MAND. 444 264,00 264,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 702/2021 del 31/08/2021 – Formazione personale ATA “”sportello telematico””” 302,00 302,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 437 78,32 78,32 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) 312,00 312,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 449 99,99 99,99 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 440 68,64 68,64 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI 454,50 454,50 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021) 1.980,00 1.980,00 30/07/2021
30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 249 964,75 964,75 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE 4.385,24 4.385,24 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UERRE 6 CO SRL (01792170704)
Aggiudicatari:
UERRE 6 CO SRL (01792170704)
SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 1.229,51 1.229,51 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UERRE 6 CO SRL (01792170704)
Aggiudicatari:
UERRE 6 CO SRL (01792170704)
SALDO IVA SU IMP. 247 270,49 270,49 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021- 4.482,00 4.482,00 20/07/2021
20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO 140,00 140,00 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO IVA SU mand. 384 162,71 162,71 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza 739,58 739,58 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 382 16,50 16,50 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 378 24,22 24,22 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO 171,90 171,90 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO IVA SU MAND. 380 30,80 30,80 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA 75,00 75,00 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo fattura n. FAC186 del 30/06/2021 – Oculus quest 2 – Premi scuole vincitrice -fase provinciale di Campobasso. 927,00 927,00 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FCS FERRARA (01737930386)
Aggiudicatari:
FCS FERRARA (01737930386)
Saldo fattura n.263 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 114,73 114,73 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDI WEB SRL (05983000729)
Aggiudicatari:
STUDI WEB SRL (05983000729)
SALDO IVA SU MAND. 370 544,94 544,94 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 153/2021 P- B del 30/06/2021- 2.477,00 2.477,00 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mand. 372 203,94 203,94 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 374 25,24 25,24 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.264 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE REGIONALE DI CAMPOBASSO 409,78 409,78 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDI WEB SRL (05983000729)
Aggiudicatari:
STUDI WEB SRL (05983000729)
SALDO IVA SU MAND. 363 89,98 89,98 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 361 54,24 54,24 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA 409,02 409,02 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
SALDO IVA SU MAND. 354 63,59 63,59 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1021158238 del 25/06/2021 – Spese postali mese di aprile 37,55 37,55 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia 289,05 289,05 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/2021 246,54 246,54 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. 356 73,46 73,46 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.1010695059 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione sede centrale 333,93 333,93 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 358 25,52 25,52 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA 116,00 116,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
SALDO IVA SU MAND. 332 901,64 901,64 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 330 270,49 270,49 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 326 19,80 19,80 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1119 DEL 14/06/2021 – TONER SAMSUNG 90,00 90,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO 777,41 777,41 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO IVA SU MAND. 317 13,50 13,50 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 324 19,80 19,80 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG 90,00 90,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
SALDO IVA SU MAND. 322 44,00 44,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 328 47,52 47,52 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 – 69,29 69,29 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE 270,00 270,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO 200,00 200,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
SALDO IVA SU MAND. 319 162,05 162,05 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete. 216,00 216,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO IVA SU MAND.315 53,61 53,61 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia 382,75 382,75 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI 66,00 66,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI 208,52 208,52 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Aggiudicatari:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
SALDO IVA SU MAND. 302 451,00 451,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO 859,92 859,92 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO IVA SU MAND. 296 63,59 63,59 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 – 289,05 289,05 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE 2.050,00 2.050,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Aggiudicatari:
ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H 928,73 928,73 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO IVA SU MAMD. 310 179,80 179,80 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 306 14,52 14,52 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 308 204,32 204,32 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 298 54,02 54,02 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z 560,00 560,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COBAS SRL (00949250674)
Aggiudicatari:
COBAS SRL (00949250674)
SALDO IVA SU MAND. 304 45,87 45,87 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 312 28,00 28,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE 227,71 227,71 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA 245,53 245,53 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 300 50,10 50,10 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 289 107,80 107,80 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 282 40,70 40,70 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA 185,00 185,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello 1.441,36 1.441,36 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GA SERVICE SRL (07252620963)
Aggiudicatari:
GA SERVICE SRL (07252620963)
SALDO IVA SU MAND. 286 317,10 317,10 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE – 2.925,00 2.925,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
Aggiudicatari:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
SALDO IVA SU MAND. 284 643,50 643,50 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 280 1,20 1,20 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 278 2.481,30 2.481,30 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 276 228,00 228,00 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 0/1670 DEL 14/05/221 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI- – 1.485,17 1.485,17 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
“Saldo fattura n. 1/0129 del 31/03/2021- AULA 01 – PON “”KIT SCOLASTICI”” -DIDATTICA DELLA VICINANZA” 5.700,00 5.700,00 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
SALDO IVA SU MAND. 274 180,33 180,33 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 272 180,33 180,33 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA NR. 54/2019 DEL 29/10/2019- SPESE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ODONTOTECNICO IN 3D CORSO BUCCI (IPCS) – LABORATORI INNOVATIVI 2 – 10.8.1.B2-FSCPON-MO-2018-13 2.727,21 2.727,21 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BT SERVICE SRL (01745620706)
Aggiudicatari:
BT SERVICE SRL (01745620706)
SALDO IVA SU MAND. 270 272,72 272,72 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 265 12,02 12,02 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA NR. 702/2019 DEL 03/10/2019 Piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE Cod. progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-14-Lab. innovativi 2 163,92 163,92 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 267 12,02 12,02 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 259 302,81 302,81 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 42PA del 30/04/2021- CARTA PER FOTOCOPIE 1.376,40 1.376,40 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU MAND. 257 44,00 44,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 371/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG 200,00 200,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
“SALDO FATTURA N. 397/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO SERVIZIO “”IL GIARDINO PARLANTE “”” 55,00 55,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 253 19,80 19,80 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 370/2021 del 23/04/2021 – intervento di manutenzione apparato di videosorveglianza IPC Cuoco 90,00 90,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 103-2021/PA-B DEL 05/05/2021 – FORNITURA TARGHE/ETICHETTE PUBBLICITARIE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – AZIONE 6 173,00 173,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO IVA SU MAND. 250 38,06 38,06 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 255 12,10 12,10 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 261 24,00 24,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2 480,00 480,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 232 782,45 782,45 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA NR. 300/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″ 3.556,60 3.556,60 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 230 260,82 260,82 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 229 260,82 260,82 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA NR. 301/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 TARGHE”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″ 1.185,53 1.185,53 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 226 93,77 93,77 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 224 31,26 31,26 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 222 31,26 31,26 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 220 252,46 252,46 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK 7.184,00 7.184,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FCS FERRARA (01737930386)
Aggiudicatari:
FCS FERRARA (01737930386)
SALDO IVA SU MAND. 178 358,60 358,60 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. PA86 DEL 07/04/2021 – TABLET IPS HUAWEI M3 3GB RAM 32GB HD 1.630,00 1.630,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279)
Aggiudicatari:
TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279)
SALDO IVA SU MAND.176 223,25 223,25 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 105-2021 DEL 19/04/2021 – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD LAB. DI MICROBIOLOGIA 107,00 107,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364)
Aggiudicatari:
VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364)
SALDO IVA SU MAND. 182 16,12 16,12 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 171 153,56 153,56 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12/59 DEL 07/04/2021 – N. 2 PC NOTEBOOK 1.014,76 1.014,76 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO TEL SRL (01154270761)
Aggiudicatari:
INFO TEL SRL (01154270761)
SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021) 312,00 312,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 167 355,08 355,08 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.173 23,54 23,54 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 165 3.771,90 3.771,90 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 171/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER I LAB. DI CHIMICA E SALDATURA- LOTTO 2 17.145,00 17.145,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 163 6.158,02 6.158,02 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 170/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, FOTO-VIDEO E AUDIO – LOTTO 1 27.991,00 27.991,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND.161 1.349,92 1.349,92 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 172/2021 DEL 29/03/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARREDI PER I LABORATORI-LOTTO 3 6.136,00 6.136,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATTURA N. 2021/FS/1940 DEL 07/04/2021 -ACQUISTO KIT 121 SETELEC COMPONENTI PER LAB. ELETTRONICI IPIA 1.846,16 1.846,16 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SALDO IVA SU MAND. 157 54,24 54,24 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A20020211000012301 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IPIA – PERIODO RATA 01/01/2021 -31/03/2021 246,54 246,54 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 155 63,59 63,59 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – – 289,05 289,05 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 68,32 68,32 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO IVA SU MAND. 180 1.580,48 1.580,48 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE 1.614,00 1.614,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND.159 406,16 406,16 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 169 68,64 68,64 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 152 143,00 143,00 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FPA 25/21 DEL 27/03/2021 – Manutenzione rete e posa in opera connessione LAN e comando punti luce. 650,00 650,00 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA N. FVL666 DEL 23/03/2021 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO ACADEMY- DEL 23/03/2021 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30 90,00 90,00 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO IVA SU MAND. 148 73,46 73,46 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 146 316,76 316,76 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI 1.863,63 1.863,63 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 144 688,60 688,60 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE 3.130,00 3.130,00 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
INTEGRAZIONE AL MAND. N. 100 A SALDO FATTURA N. 11/21 DEL 28/02/2021 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021 400,00 400,00 13/03/2021
13/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA IVA SU MAND. 141 260,37 260,37 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 139 30,80 30,80 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 137 92,40 92,40 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDI IVA SU MAND. 135 46,20 46,20 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 110 99,00 99,00 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 108 16,50 16,50 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 000269 DEL 28/02/2021 – FUSTI IN PLASTICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA 75,00 75,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 04/03/2021 -N – D.P.I. PER LAB. DI CHIMICA 238,00 238,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. 105 92,31 92,31 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 281/E DEL 22/02/2021 – N.1 SWICTH CISCO PER SEDE STACCATA ISTITUTO 419,59 419,59 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEMA SRL (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA SRL (04160880243)
SALDO IVA SU MAND. 102 867,20 867,20 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 3.941,80 3.941,80 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N.100 341,00 341,00 06/03/2021
06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 28/02/2021- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021 1.150,00 1.150,00 06/03/2021
06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO IVA SU MAND. 98 72,13 72,13 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 7 DEL 17/02/2021 – TINTEGGIATURE LABORATORI PRESSO IPC “”CUOCO””” 327,87 327,87 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702)
Aggiudicatari:
DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702)
SALDO IVA SU MAND. 96 110,00 110,00 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. F_2021/45 DEL 16/02/2021 – CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE 31,79 31,79 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OOP SYSTEMS SRL (04305261002)
Aggiudicatari:
OOP SYSTEMS SRL (04305261002)
SALDO FATTURA N. 12/36 DEL 24/02/2021 – ACQUISTO N. 4 P.C. 2.180,00 2.180,00 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO TEL SRL (01154270761)
Aggiudicatari:
INFO TEL SRL (01154270761)
“SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 26/02/2021 – TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO SEDE IPC “”CUOCO”” E PRESSO LA SEDE DEL BIOTECNOLOGICO IN VIA SCARDOCCHIA” 500,00 500,00 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GMC MULTISERVICE SRL (01854160700)
Aggiudicatari:
GMC MULTISERVICE SRL (01854160700)
SALDO IVA SU MAND. 94 479,60 479,60 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 92 6,99 6,99 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 90 35,42 35,42 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI 161,00 161,00 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
Aggiudicatari:
BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 1.150,00 1.150,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 69 253,00 253,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A” 25,98 25,98 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO IVA SU MAND. N. 67 5,72 5,72 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A” 7.936,86 7.936,86 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021 1.746,11 1.746,11 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA) 211,80 211,80 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
SALDO IVA SU MAND. N. 56 46,44 46,44 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 58 47,62 47,62 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 46 99,00 99,00 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 18/02 DEL 10/02/2021- MASCHERINE FACCIALI FFP2 E N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA 757,00 757,00 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. N. 48 43,29 43,29 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 50 8,66 8,66 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 52 83,93 83,93 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 1010667874 DEL 18/02/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O I.P.C. “”CUOCO”” – TRIMESTRE 10/11/2020 AL 09/02/2021″ 289,05 289,05 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU IMP. N. 54 63,59 63,59 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO 225,00 225,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGEVENTS SRL (02121050443)
Aggiudicatari:
AGEVENTS SRL (02121050443)
SALDO IVA SU MAND. N.42 49,50 49,50 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 44 721,31 721,31 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE 1.200,00 1.200,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO 110,66 110,66 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
SALDO IVA SU MAND. N. 16 264,00 264,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 18 24,34 24,34 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 20 55,00 55,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 22 25,74 25,74 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 24 68,64 68,64 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021) 312,00 312,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R- 544,56 544,56 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 26 119,80 119,80 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 6,61 6,61 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico 131,15 131,15 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
Aggiudicatari:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
SALDO IVA SU MAND. N. 29 28,85 28,85 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20 110,00 110,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA 137,32 137,32 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE 250,00 250,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 28/01/2021 – MESSA IN ONDA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO (LICEO LING. E BIOTECNOLOGICO) 819,67 819,67 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
SALDO IVA SU MAND. N. 36 180,33 180,33 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES””” 990,98 990,98 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
SALDO IVA SU MAND. N. 38 218,02 218,02 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO) 299,50 299,50 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
Aggiudicatari:
RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
SALDO IVA SU MAND. N. 40 65,89 65,89 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO 839,16 839,16 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283)
Aggiudicatari:
ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283)
SALDO IVA SU MAND. N.9 184,62 184,62 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/2020 289,05 289,05 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 246,54 246,54 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 11 54,24 54,24 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 13 63,59 63,59 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Totali Numero Lotti: 390 328.706,39 328.706,39
Tabella generata in 0.018 secondi Scarica in