Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 28 Aprile 2024)Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 12.04.2024
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024 1.320,00 1.320,00 20/12/2023
03/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori 1.150,00 1.150,00 19/12/2023
02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori. 948,00 948,00 19/12/2023
02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
DECISIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SEGRETERIA CLOUD E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2024 1.403,00 1.403,00 13/12/2023
27/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti 470,90 470,90 12/12/2023
26/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
Aggiudicatari:
ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per trasferta adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA. 3.922,30 3.922,30 12/12/2023
26/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Aggiudicatari:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Affidamento diretto per servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti 597,80 597,80 06/12/2023
21/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA. 4.970,28 4.970,28 01/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Aggiudicatari:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024” 80,00 80,00 01/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria 280,00 280,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Aggiudicatari:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Iva su mand. n. 414 61,60 61,60 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore””” 278,38 278,38 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Saldo iva su mand. n. 416 61,24 61,24 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024 300,00 300,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 418 66,00 66,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali 457,71 457,71 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDFORD SRL (03639671209)
Aggiudicatari:
REDFORD SRL (03639671209)
Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24 65,40 65,40 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo IVA su mand. n. 422 1,30 1,30 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 649 del 21/11/2023 – Albo online – licenza annuale a.s. 2023/2024 90,00 90,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 424 19,80 19,80 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 648 del 21/11/2023 – Piattaforma Google Meet 90,00 90,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 426 19,80 19,80 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 50 PA del 20/11/2023 – Servizi vari per formazione residenziale a Termoli – Progetto Edu care – Mab Tremiti 19.890,00 19.890,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti 553,20 553,20 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su MAND. N. 429 121,70 121,70 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto 4.225,00 4.225,00 17/11/2023
17/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Aggiudicatari:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023 16.120,00 16.120,00 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza 600,00 600,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008)
Aggiudicatari:
IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008)
Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche 812,28 812,28 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Saldo IVA su mand. 384 178,70 178,70 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio 90,00 90,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson 312,00 312,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 388 68,64 68,64 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. FLV 1045 del 10/10/2023- acquisto pacchetto passweb – n. 6 seminari 590,00 590,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
“Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con te 2.507,89 2.507,89 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA CO (01847030705)
Aggiudicatari:
MEDIA CO (01847030705)
Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO 150,00 150,00 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023” 150,00 150,00 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria 984,48 984,48 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701)
Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano 600,00 600,00 15/10/2023
15/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1010858275 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via Scardocchia – rata dal 23/06/2023-22/09/2023 289,05 289,05 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 360 63,59 63,59 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023 333,93 333,93 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 362 73,46 73,46 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 458/2023 del 22/09/2023 – Rinnovo servizi contratto di assitenza full 2023 1.765,00 1.765,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 364 388,30 388,30 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 457 del 22/09/2023 – Rinnovo licenza SMS FLAT 450,00 450,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. n. 366 99,00 99,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 444 del 22/09/2023 del 22/09/2023 – Licenza registro cloud su piattaforma WEB 2.000,00 2.000,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 368 440,00 440,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B317 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale 350,00 350,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mamd. n. 370 77,00 77,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B316 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale 400,00 400,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mand. n. 372 88,00 88,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno 16,68 16,68 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″ 289,05 289,05 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola 60,00 60,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo IVA su mand. n. 352 13,20 13,20 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC 420,00 420,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 354 92,40 92,40 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING. 210,00 210,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand., n. 356 46,20 46,20 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco 210,00 210,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 358 46,20 46,20 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023 2.273,00 2.273,00 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420 96,00 96,00 26/08/2023
26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 – 417,81 417,81 26/08/2023
26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706)
Aggiudicatari:
SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706)
fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica. 910,00 910,00 26/08/2023
26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green 98.996,00 98.996,00 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN 21.779,12 21.779,12 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023 150,00 150,00 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “ 1.520,00 1.520,00 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie 36,97 36,97 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie 8,13 8,13 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023 312,00 312,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023 68,64 68,64 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green” 1.000,00 1.000,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green” 220,00 220,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA 197,00 197,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica 43,34 43,34 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile 1.100,00 1.100,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015)
Saldo IVA su mand. n. 336 – Licenza d’uso orario facile 242,00 242,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura nr. 364/2023 del 04/07/2023 Realizzazione di un nuovo sito web (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici – Scuole Aprile 2022) 5.924,59 5.924,59 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 338-2023 (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici -Scuola aprile 2022) 1.303,41 1.303,41 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 19N del 09/06/2023 – Esami DELF maggio 2023 3.443,00 3.443,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Francese di Napoli ()
Aggiudicatari:
Istituto Francese di Napoli ()
Saldo fattura n. 347/2023 del 22/06/2023 – 35,00 35,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. n. 298 7,70 7,70 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010841545 del 21/06/2023 333,93 333,93 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 300 73,46 73,46 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023) 289,05 289,05 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 302 63,59 63,59 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023 395,00 395,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo IVA su mand. n. 304 86,90 86,90 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica 86,00 86,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo IVA su mand. n. 306 18,92 18,92 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio 23,47 23,47 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 975 del 03/07/2023 – Soggiorno formatori dal 02 al 04 maggio 2023 – Progetto formativo EDUcare – p.n.r.r. 308,18 308,18 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HALBA SRL (01844890705)
Aggiudicatari:
HALBA SRL (01844890705)
Saldo IVA su mand. 311 30,82 30,82 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media 2.198,00 2.198,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media 2.417,00 2.417,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria 1.000,00 1.000,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria 700,00 700,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno 600,00 600,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno 600,00 600,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio 47,82 47,82 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023 500,00 500,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward 64,00 64,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand. n. 250 14,08 14,08 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure) 526,23 526,23 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Saldo IVA su mand. n. 252 115,77 115,77 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “ 3.068,18 3.068,18 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Saldo IVA su mand. n. 254 306,82 306,82 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2 7.200,00 7.200,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
“Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “ 280,00 280,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Saldo IVA su mand. n. 240 28,00 28,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling. 7.560,00 7.560,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi””” 178,00 178,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. n. 243 39,16 39,16 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali 100,00 100,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri 1.025,00 1.025,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA 200,00 200,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE RENSIS LUCIO (01495530709)
Aggiudicatari:
DE RENSIS LUCIO (01495530709)
Saldo IVA su MAND. N. 247 44,00 44,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2 819,67 819,67 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand. n. 235 180,33 180,33 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video””” 2.000,00 2.000,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Saldo IVA su mand. n. 197 440,00 440,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 12/A del 25/05/2023 – Viaggio in Emilia Romagna dal 10 al 12 maggio 2023 -CLASSI 9.200,00 9.200,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA SNC (01438250704)
Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia 409,09 409,09 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo IVA su mand. 200 40,91 40,91 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA 132,00 132,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Aggiudicatari:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Saldo IVA su mand. 202 29,04 29,04 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi 2.128,00 2.128,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Salvo IVA su mand. 204 468,16 468,16 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato 426,29 426,29 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su mand. n.206 93,78 93,78 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile 8,34 8,34 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione. 636,00 636,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. 209 139,92 139,92 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi. 326,83 326,83 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo IVA su mand.n. 211 71,90 71,90 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia 900,00 900,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Saldo IVA su mand. n. 213 90,00 90,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 712230308 DEL 28/05/2023 100,00 100,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONI (00993181007)
Aggiudicatari:
CONI (00993181007)
SALDO IVA SU MAND.N. 215 22,00 22,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023 1.710,00 1.710,00 29/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“Saldo fattura n. 16 del 19/05/2023 – Evento C.P.S. eVENTO “”iL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI”” 26/04/2023 – OSTERIA “ 1.104,55 1.104,55 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Saldo IVA su mand. n. 181 110,45 110,45 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023 145,00 145,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su mand. n. 184 14,50 14,50 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023 117,79 117,79 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Saldo IVA su mand. 186 25,91 25,91 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi 549,00 549,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Saldo iva su mand. n. 188 120,78 120,78 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
NOTA SPESE N. CE 8/2023 DEL 23/03/2023 – ESAMI DELE MAGGIO 2023 10.415,05 10.415,05 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Cervantes (94094600635)
Aggiudicatari:
Istituto Cervantes (94094600635)
Saldo fattura n. 41 del 24/05/2023 – Stage linguistico PCTO a Valencia – Classi terze (B-I) quarte (A-B) 19.500,00 19.500,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA 62,00 62,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO IVA SU MAND. N. 192 13,64 13,64 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 29/PA del 13/05/2023 – USCITA DIDATTICA PRESENZANO -GAETA 04/05/2023 750,00 750,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Saldo IVA su mand. n. 194 75,00 75,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 1010836841 del 23/05/2023 – rata noleggio multifunzione IPC “”CUOCO”” – FEB-MAG 2023″ 289,05 289,05 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. 179 63,59 63,59 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI””” 127,27 127,27 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Saldo IVA su mand. n. 171 12,73 12,73 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico 5.550,00 5.550,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E). 800,00 800,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
SALDO IVA SU MAND. N. 174 80,00 80,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023. 150,00 150,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″”” 70,00 70,00 13/05/2023
13/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023. 152,00 152,00 13/05/2023
13/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI GIOVANNINA (00169440708)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO 1.015,00 1.015,00 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA 2.100,00 2.100,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
SALDO IVA SU MAND. 150 462,00 462,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023 125,00 125,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Saldo IVA su mand. n. 152 12,50 12,50 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 80,00 80,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.” 863,64 863,64 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Saldo IVA su mand. n. 155 86,36 86,36 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1/PB del 30/04/2023 – Emissione biglietti ferroviari tratta Campobasso -Roma A/R per il giorno 27/04/2023- PREMIAZIONE CAMPIONATI DI FILOSOFIA 135,00 135,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su maND. N. 157 13,50 13,50 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R” 363,64 363,64 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Aggiudicatari:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 159 36,36 36,36 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023 13.226,00 13.226,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS) 1.100,00 1.100,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023 3.838,00 3.838,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici 1.292,80 1.292,80 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Saldo IVA su mand. n. 165 284,42 284,42 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico) 2.079,06 2.079,06 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 167 457,39 457,39 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 25/PA del 29/04/2023- Viaggio d’istruzione a Matera e Venosa il 27 aprile 2023 – Scuola Secondaria di I grado. 3.888,00 3.888,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria 550,00 550,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R 800,00 800,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte. 589,57 589,57 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class 11.128,36 11.128,36 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class 1.906,64 1.906,64 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 7 DEL 03/03/2023 – CONSULTA DEGLI STUDENTI – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”” – CENA DI ACCOGLIENZA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA” 1.344,00 1.344,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
SALDO IVA SU MAND. N. 126 134,40 134,40 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA 300,00 300,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
Aggiudicatari:
GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
SALDO IVA SU MAND. 128 66,00 66,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 246,54 246,54 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful 818,18 818,18 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
SALDO IVA SU MAND. 132 81,82 81,82 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO 55,26 55,26 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 1023096808 DEL 12/04/2023- 25,02 25,02 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n.169 del 03/04/2023 312,00 312,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 136 68,64 68,64 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 116 del 26/03/2023 – Noleggio Multifunzione Kyocera 3510i, mesi di Dicembre 2022, Gennaio, Febbario e Marzo 2023. 200,00 200,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattur n. 6/PA DEL M13/03/2023 1.254,55 1.254,55 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Saldo IVA su mand. n. 98 125,45 125,45 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda) 772,73 772,73 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo IVA su mand. n. 100 77,27 77,27 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023 289,05 289,05 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 102 63,59 63,59 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 01/2023 dell’ 08/03/2023 – Servizio guida Castello di Gambatesa 152,00 152,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702)
Aggiudicatari:
WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702)
Saldo IVA su mand. 78 33,44 33,44 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 01/2023 DEL 09/03/2023 – Guida al Castello di Civitacampomarano -08/03/2023 74,80 74,80 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUELE BARBARA (01827550706)
Aggiudicatari:
MANUELE BARBARA (01827550706)
Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2 1.374,00 1.374,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo IVA su mand. n. 81 137,40 137,40 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Visita guidata Castello Pandone di Venafro 100,00 100,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Saldo fattura n. 6_23 del 12/03/2023 – Noleggio autobus + minibus per viaggio a Pozzilli – (Finale regioanle Green Game Molise) 863,64 863,64 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Aggiudicatari:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 84 86,36 86,36 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023 24.550,00 24.550,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“Saldo fattura n. FVL449 DEL 21/03/2023- Seminario on line “”Ricostruzione di carriera”” “ 120,00 120,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
“Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia””” 96,00 96,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su mand. n. 88 21,12 21,12 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura N. 1010824968 del 17/03/2033 -rata nolewggio multifunzione sede centrale dall’08/12/2022 all’07/03/2023 333,93 333,93 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 90 73,46 73,46 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 622 del 17/03/2023 – MateriA le per IPIA (KIT + generatori per impianto) 308,80 308,80 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Saldi Iva su mand. n. 92 67,94 67,94 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together””” 250,00 250,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Saldo IVA su imp. n. 93 25,00 25,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 50/01 del 23/03/2023 – Canone annuale fibra – anno 2023 1.200,00 1.200,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 96 264,00 264,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO 42.418,03 42.418,03 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Saldo IVA su mand. n. 76 9.331,97 9.331,97 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO 8.312,00 8.312,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together 3.200,00 3.200,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/02/2023 – Fornitura composizione per “”L’evento che scuote”” – Campobasso 07/02/2023″ 180,00 180,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
SALDO IVA SU MAND. N. 58 18,00 18,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico 210,00 210,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 60 46,20 46,20 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO 420,00 420,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 62 92,40 92,40 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco 210,00 210,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 64 46,20 46,20 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023065135 del 04/03/2023 6,79 6,79 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 76 del 27/02/2023 – Lab odontotecnico IPC “”CUOCO””” 1.953,20 1.953,20 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706)
Aggiudicatari:
BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706)
SALDO IVA SU MAND. 67 308,38 308,38 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 155/2023 DELL’08/03/2023 – SOFTWARE ACCESS LOG 200,00 200,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. N. 69 44,00 44,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 1010819585 – rata noleggio muiltifunzione IPC “”Cuoco”” dal 10/11/2022 al 09/02/2023.” 289,05 289,05 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 52 63,59 63,59 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).” 81,97 81,97 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARLEM DESIGN SRL (00949540702)
Aggiudicatari:
ARLEM DESIGN SRL (00949540702)
SALDO IVA SU mand. n. 54 18,03 18,03 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).” 200,00 200,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
SALDO IVA SU MAnd. 56 44,00 44,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together 800,00 800,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote””” 690,00 690,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mandato n. 34 151,80 151,80 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote””” 40,00 40,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. 36 8,80 8,80 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico 809,09 809,09 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Saldo IVA su mand. n. 38 80,91 80,91 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 72,73 72,73 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su mand. n.40 7,27 7,27 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS 1.750,00 1.750,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Saldo IVA su mand. n. 42 385,00 385,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO. 2.032,80 2.032,80 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2 230,00 230,00 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti. 438,00 438,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE SRL (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE SRL (01722280706)
Saldo IVA su mand. n. 20 96,36 96,36 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H 300,00 300,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420)
Aggiudicatari:
STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420)
Saldo IVA su mand. n. 22 66,00 66,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE””” 445,00 445,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708)
Aggiudicatari:
NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708)
Saldo IVA su mand. n. 24 97,90 97,90 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata 350,00 350,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Saldo IVA su mand. n. 26 77,00 77,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 – 8.159,25 8.159,25 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.” 1.363,64 1.363,64 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Aggiudicatari:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 30 136,36 136,36 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento 365,00 365,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Saldo iva su mand. 31 80,30 80,30 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia” 1.132,00 1.132,00 11/02/2023
11/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023 2.461,00 2.461,00 07/02/2023
07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE) 88,00 88,00 04/02/2023
04/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 246,54 246,54 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 6 54,24 54,24 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO) 350,00 350,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
SALDO IVA SU MAND. N. 8 77,00 77,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 8,34 8,34 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 312,00 312,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 11 68,64 68,64 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023 350,00 350,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO IVA SU MAND. N. 13 35,00 35,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON 90,71 90,71 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 15 19,96 19,96 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa) 262,40 262,40 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti) 4.468,00 4.468,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
SVETATOUR SRL (02460100643)
SALDO IVA SU MAND. 1 63,59 63,59 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023 289,05 289,05 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Totali Numero Lotti: 298 484.007,24 484.007,24
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