Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale


CIG:Z2B2F41324
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:216.00
Data di effettivo inizio:01/12/2020
Data di ultimazione:04/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 216.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

Saldo fattura n. 991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security – durata annuale

Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA


CIG:ZDD2EDB48E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.00
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 90.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA

Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria


CIG:Z352ECA1D8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:649.04
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 649.04
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

C.T.S. COPISTERIA 00591550702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

C.T.S. COPISTERIA00591550702 - IT

Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria

Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria


CIG:Z032F329CB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:329.00
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 329.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria

Saldo IVA su mand. 449


CIG:Z352ECA1D8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 449
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:142.79
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 142.79
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su imp. 452

Saldo IVA su mand. 451


CIG:Z032F329CB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 451
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:72.38
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 72.38
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

sALDO iva SU IMP. 454

Saldo IVA su mand. 453


CIG:ZA12EF6089
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 453
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:138.60
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 138.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su IMP. 456

SALDO IVA SU MAND. 440


CIG:Z992F1E387
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 440
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:39.60
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 39.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 443

Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria


CIG:Z302F1FB31
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:421.12
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 421.12
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s.00769240706 - IT

Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria

Saldo IVA su mand. 442


CIG:Z302F1FB31
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 442
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:92.65
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 92.65
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su imp. 445