SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO


CIG:ZAA2F3EDCC
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:142.51
Data di effettivo inizio:01/12/2020
Data di ultimazione:04/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 142.51
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CAMPOPIANO S.A.S. 01420830703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMPOPIANO S.A.S.01420830703 - IT

SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO

Saldo IVA su mand. 453


CIG:ZA12EF6089
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 453
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:138.60
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 138.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su IMP. 456

SALDO IVA SU MAND. 440


CIG:Z992F1E387
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 440
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:39.60
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 39.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 443

Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria


CIG:Z302F1FB31
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:421.12
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 421.12
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s.00769240706 - IT

Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria

Saldo IVA su mand. 442


CIG:Z302F1FB31
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 442
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:92.65
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 92.65
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su imp. 445

Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria


CIG:Z1F2F2CD55
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:124.00
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 124.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s.00769240706 - IT

Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria

Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria


CIG:ZA12EF6089
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:630.00
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 630.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria

Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.


CIG:Z992F1E387
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.

Saldo iva su mand. 444


CIG:ZDD2EDB48E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo iva su mand. 444
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:19.80
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 19.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo iva SU IMP. 447

Saldo IVA su mand. 447


CIG:Z1F2F2CD55
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 447
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:27.28
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 27.28
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su imp. 450