CIG: | Z1326D8C92 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 128.98 |
Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 128.98
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N
CIG: | Z302F1FB31 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 421.12 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 421.12
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria
CIG: | Z1F2F2CD55 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 124.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 124.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria
CIG: | ZA12EF6089 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 630.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 630.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria
CIG: | Z992F1E387 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 180.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.
CIG: | Z382EB09CC |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti
CIG: | ZDD2EDB48E |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA