SALDO IVA SU MAND. 575


CIG:Z7E33A5995
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 575
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:374
Data di effettivo inizio:15/11/2021
Data di ultimazione:15/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 374
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 575

SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO


CIG:ZAF2B74D58
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4.14
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 4.14
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP01114601006 - IT

SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO

SALDO IVA SU MAND. 532


CIG:ZEE33309A9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 532
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:30.83
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 30.83
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 532

FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA


CIG:ZB13330DCF
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:815
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 815
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA BERNARDO TOUR01612370708 - IT

FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA

SALDO IVA SU MAND. 545


CIG:ZAD338EDC0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 545
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:115.41
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 115.41
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 545

SALDO IVA SU MAND. 539


CIG:ZC633492D5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 539
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:17.16
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 17.16
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 539

“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””


CIG:ZC633492D5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:78
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 78
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””

SALDO IVA SU MAND. 535


CIG:Z4D3092DDD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 535
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:22.98
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 22.98
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 535

SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE


CIG:Z8B331F7E6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1073.77
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1073.77
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDIAGEST SRL 02252850595 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDIAGEST SRL 02252850595 - IT

SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE

SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO


CIG:Z4D3092DDD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:104.45
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 104.45
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SGM DISTRIBUZIONE SRL 00876320409 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SGM DISTRIBUZIONE SRL00876320409 - IT

SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO