CIG: | ZC633492D5 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL””” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 78 |
Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 78
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””
CIG: | Z8B331F7E6 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1073.77 |
Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1073.77
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE
CIG: | Z4D3092DDD |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 104.45 |
Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 104.45
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO
CIG: | ZEE33309A9 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 140.12 |
Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 140.12
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO