SALDO IVA SU MAND. 92


CIG:Z8D30957A0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 92
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6.99
Data di effettivo inizio:05/03/2021
Data di ultimazione:05/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 6.99
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 92

SALDO IVA SU MAND. 90


CIG:ZEC3097C04
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 90
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:35.42
Data di effettivo inizio:04/03/2021
Data di ultimazione:04/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 35.42
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 90

SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI


CIG:ZEC3097C04
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:161
Data di effettivo inizio:04/03/2021
Data di ultimazione:04/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 161
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BIEMME SNC DI BOROLO 02033160231 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BIEMME SNC DI BOROLO02033160231 - IT

SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI

SALDO IVA SU MAND. N. 67


CIG:ZEE30680C5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. N. 67
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5.72
Data di effettivo inizio:03/03/2021
Data di ultimazione:03/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 5.72
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. N. 67

SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.


CIG:ZC7308B0E4
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1150
Data di effettivo inizio:03/03/2021
Data di ultimazione:03/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1150
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

SALDO IVA SU MAND. 69


CIG:ZC7308B0E4
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 69
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:253
Data di effettivo inizio:03/03/2021
Data di ultimazione:03/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 253
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 69

“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”


CIG:ZEE30680C5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:25.98
Data di effettivo inizio:03/03/2021
Data di ultimazione:03/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 25.98
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”

“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”


CIG:Z782F02362
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:7936.86
Data di effettivo inizio:01/03/2021
Data di ultimazione:01/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 7936.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”

SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021


CIG:Z782F02362
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1746.11
Data di effettivo inizio:01/03/2021
Data di ultimazione:01/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1746.11
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021

SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)


CIG:Z7E3032EE9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:211.8
Data di effettivo inizio:24/02/2021
Data di ultimazione:24/02/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 211.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SGM DISTRIBUZIONE SRL 00876320409 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SGM DISTRIBUZIONE SRL00876320409 - IT

SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)