Saldo IVA su mand. 570


CIG:Z0C3886D16
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 570
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:472.73
Data di effettivo inizio:15/12/2022
Data di ultimazione:15/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 472.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 570

Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di


CIG:Z8D3906FB3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:514
Data di effettivo inizio:15/12/2022
Data di ultimazione:15/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 514
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di laboratorio (sede Via Scardocchia)

Saldo IVA su mand. 572


CIG:Z8D3906FB3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 572
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:113.08
Data di effettivo inizio:15/12/2022
Data di ultimazione:15/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 113.08
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 572

Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se


CIG:ZD92D9D0E2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:333.93
Data di effettivo inizio:15/12/2022
Data di ultimazione:15/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 333.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione sede centrale -rata dall’08/09/2022 al 07/12/2022

Saldo IVA SU mand. 574


CIG:ZD92D9D0E2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA SU mand. 574
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:73.46
Data di effettivo inizio:15/12/2022
Data di ultimazione:15/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 73.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA SU mand. 574

Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2


CIG:ZEE345F337
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5654.54
Data di effettivo inizio:05/12/2022
Data di ultimazione:05/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 5654.54
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EVIDENT EUROPE GMBH 12118550966 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EVIDENT EUROPE GMBH12118550966 - IT

Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2021 – fornitura materiale scientifico per la sede dell’Ist. Biotecnologico (nr. 2 microscopio ottico e accessori)

Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/202


CIG:ZEE345F337
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/202
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:479.36
Data di effettivo inizio:05/12/2022
Data di ultimazione:05/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 479.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EVIDENT EUROPE GMBH 12118550966 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EVIDENT EUROPE GMBH12118550966 - IT

Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2021 – fornitura materiale scientifico per la sede dell’Ist. Biotecnologico (nr. 2 microscopio ottico e accessori)

Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p


CIG:Z3F3658036
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:244
Data di effettivo inizio:05/12/2022
Data di ultimazione:05/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 244
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. per PON cablaggio

SALDO IVA SU MAND. 561


CIG:Z3F3658036
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 561
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:53.68
Data di effettivo inizio:05/12/2022
Data di ultimazione:05/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 53.68
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 561

Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott


CIG:ZAF2B74D58
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:8.34
Data di effettivo inizio:05/12/2022
Data di ultimazione:05/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 8.34
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP01114601006 - IT

Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ottobre