Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant


CIG:ZC634EAEBO
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampanti EPSON

Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi


CIG:ZC634EAEB0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:352.38
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 352.38
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggio stampanti EPSON

SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5


CIG:ZE134E1917
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:89.5
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 89.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5052/6052

SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP


CIG:ZFA34CD17D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:375
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 375
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP2

SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU


CIG:Z4C34EF8AD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1200
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1200
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FUBRA SEDE- BIOTECNOLOGICO SRL

SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER


CIG:ZB334D1793
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:490
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 490
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TELEREGIONE SRL 00994600708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TELEREGIONE SRL00994600708 - IT

SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO

SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS


CIG:ZCF34C9BBD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1750
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1750
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3D SOLUTION S.R.L. 03942311212 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3D SOLUTION S.R.L.03942311212 - IT

SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS

SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR


CIG:Z8334DC8D9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1076.4
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1076.4
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ROMANELLA PROFESSIONAL01834680702 - IT

SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CARTA IGIENICA

SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L


CIG:ZD134EA2F2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:72
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 72
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO LAB. DI CHIMICA

SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS


CIG:Z323513134
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:261
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 261
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 10795940963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS10795940963 - IT

SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS