SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023


CIG:ZB93A762C3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3838
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 3838
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA BERNARDO TOUR01612370708 - IT

SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023

Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici


CIG:ZAA3A27C9F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1292.8
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1292.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FUTURA GROUP SRL 10918280156 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FUTURA GROUP SRL10918280156 - IT

Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici

Saldo IVA su mand. n. 165


CIG:ZAA3A27C9F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 165
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:284.42
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 284.42
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 165

SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA


CIG:ZDA38ED7FD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2100
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

A&ELLE GROUP SRL 01611640705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

A&ELLE GROUP SRL01611640705 - IT

SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA

Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)


CIG:ZB03A4DC2B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2079.06
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2079.06
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)

SALDO IVA SU MAND. 150


CIG:ZDA38ED7FD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 150
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:462
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 462
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 150

Saldo IVA su mand. n. 167


CIG:ZB03A4DC2B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 167
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:457.39
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 457.39
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 167

Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023


CIG:Z863A90662
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:125
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 125
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE 00998600704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE00998600704 - IT

Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023

Saldo IVA su mand. n. 152


CIG:Z863A90662
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 152
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:12.5
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 12.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 152

SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023


CIG:Z693AED7BE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.07009890018 - IT

SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023