“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R”


CIG:Z403AEFEB2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:363.64
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 363.64
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO 01633460702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO01633460702 - IT

“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R”

Saldo IVA su mand. n. 159


CIG:Z403AEFEB2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 159
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:36.36
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 36.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 159

Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023


CIG:Z3E39FC7BC
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:13226
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 13226
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023

Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS)


CIG:Z813A8A3F8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1100
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE TOUR s.n.c. 01514310703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE TOUR s.n.c. 01514310703 - IT

Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS)

SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023


CIG:ZB93A762C3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3838
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 3838
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA BERNARDO TOUR01612370708 - IT

SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023

Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici


CIG:ZAA3A27C9F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1292.8
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1292.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FUTURA GROUP SRL 10918280156 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FUTURA GROUP SRL10918280156 - IT

Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici

Saldo IVA su mand. n. 165


CIG:ZAA3A27C9F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 165
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:284.42
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 284.42
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 165

SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA


CIG:ZDA38ED7FD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2100
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

A&ELLE GROUP SRL 01611640705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

A&ELLE GROUP SRL01611640705 - IT

SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA

Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)


CIG:ZB03A4DC2B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2079.06
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2079.06
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)

SALDO IVA SU MAND. 150


CIG:ZDA38ED7FD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 150
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:462
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 462
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 150