“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “


CIG:ZF2380CC37
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1520
Data di effettivo inizio:02/08/2023
Data di ultimazione:02/08/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1520
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TAMBURRO RAMONA 06895820485 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TAMBURRO RAMONA06895820485 - IT

“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “

Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie


CIG:Z013BDC6FE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:36.97
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 36.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie

Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie


CIG:Z012BDC6FE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:8.13
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 8.13
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie

saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:68.64
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 68.64
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023

“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”


CIG:Z113851486
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1000
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1000
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BLEU SRL 09035071217 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BLEU SRL09035071217 - IT

“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”

“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”


CIG:Z113851486
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:220
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 220
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”

Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA


CIG:ZD03BE3B93
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:197
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 197
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 01535770703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA01535770703 - IT

Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA

Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica


CIG:ZD03BE3B93
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:43.34
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 43.34
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica

saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile


CIG:Z6A3BCA0B8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1100
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C 07696150015 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C07696150015 - IT

saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile