Consultazione gare anno 2024

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 16.12.2024
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2024.xml

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Determina a contrarre per rinnovo Segreteria Cloud, A.T.,Conservazione a norma. 0,00 0,00 16/12/2024
30/12/2024

Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione a contrarre per manutenzione straordinaria macchine lavapavimenti. 1.037,00 0,00 12/12/2024
27/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Decisione a contrarre per grafica, stampa, affissione e diritti per campagna orientamento. 2.110,60 0,00 12/12/2024
27/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEFIM SRL (00799250709)
Aggiudicatari:
GEFIM SRL (00799250709)
Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico “S. Pertini”. 732,00 0,00 12/12/2024
27/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico “S. Pertini”. 915,00 0,00 12/12/2024
27/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituti Professionali 2.196,00 0,00 12/12/2024
27/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Decisione a contrarre per acquisto servizi di consulenza fiscale e tributaria 240,05 0,00 09/12/2024
24/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA VERDE MOLISE SRL - COLDIRETTI (00309480705)
Aggiudicatari:
IMPRESA VERDE MOLISE SRL - COLDIRETTI (00309480705)
Richiesta pacchetto Corsi Sicurezza 2.290,00 0,00 29/11/2024
13/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Decisione a contrarre 180,00 0,00 24/10/2024
28/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione a contrarre per acquisto materiale di cancelleria e didattico. 1.140,89 0,00 27/11/2024
12/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Decisione a contrarre per acquisto di risme di carta. 2.054,29 0,00 27/11/2024
12/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Acquisto DPI e forniture varie 797,88 0,00 22/11/2024
07/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706)
Decisione a contrarre per acquisto materiale esercitazione Azienda Agraria IPA 788,80 0,00 19/11/2024
03/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
DECISIONA A CONTRARRE: uscita/PCTO a Termoli (CB) per n. 23 partecipanti per il giorno 10/12/2024, classe 4A Socio Sanitario IPC “Cuoco”. 450,00 0,00 19/11/2004
19/11/2025
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Decisione a contrarre per l’acquisto di n.70 sedie per alunni. 3.971,10 0,00 14/11/2024
28/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Aggiudicatari:
TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Decisione a contrarre per l’acquisto di n.32 completi da pallacanestro. 819,84 0,00 13/11/2024
28/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Decisione a contrarre – Rinnovo antivirus 300,00 0,00 12/11/2024
26/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nell’ ambito del PNRR (DM/65) 6.320,00 0,00 11/11/2024
30/04/2025
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Acquisto materiale per laboratorio di chimica – IPA 1.105,15 0,00 11/11/2024
26/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
Aggiudicatari:
LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
Decisione a contrarre acquisto materiale di pulizia. 1.619,73 0,00 08/11/2024
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSA srls (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA srls (02342180680)
Decisione a contrarre materiale di pulizia. 1.596,58 0,00 08/11/2024
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Decisione a contrarre materiale di pulizia. 4.292,00 0,00 08/11/2024
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Decisione a contrarre – rinnovo antivirus 300,00 0,00 08/11/2024
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione di aggiudicazione noleggio autobus + hotel per viaggio Ravenna-Rimini-Bologna dal 06 al 08/11/2024 5.880,00 0,00 31/10/2024
15/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – POLIZZA TRIENNALE RC ASSICURAZIONE E INFORTUNI 36.500,00 0,00 21/10/2024
01/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la fornitura di servizi tecnologici nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso 3.800,00 0,00 17/10/2024
02/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
K-SPORT (02758950410)
Aggiudicatari:
K-SPORT (02758950410)
DECISIONE A CONTARRE MATERIALE PUBBLICITARIO 1.078,00 0,00 17/10/2024
01/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – SAPS SRL – 5.909,00 0,00 16/10/2024
09/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P.S. SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
S.A.P.S. SRL (00499570711)
Decisione a contrarre per rinnovo Polizza assicurazione Infortuni ed RC. triennale 36.500,00 0,00 03/10/2024
17/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
DECISIONE A CONTRARRE di noleggio autobus PCTO ad Antibes (Francia) dal 03 al 09 novembre 2024 5.909,00 0,00 15/10/2024
29/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P.S. SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
S.A.P.S. SRL (00499570711)
DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la concessione in uso del Teatro Savoia nella mattinata del 24 ottobre 2024 nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso. 1.220,00 1.220,00 15/10/2024
01/11/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Richiesta cancelleria 219,25 0,00 15/08/2024
29/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
DECISIONE A CONTRARRE shooting dal 22 al 24 ottobre 2024 -evento formativo Educare@Campobasso. Progetto “EDUcare (Education for Healthcare)” CUP: D34D22001760006 2.000,00 2.000,00 14/10/2024
30/10/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829)
Aggiudicatari:
DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829)
Decisione a contrarre per l’acquisto dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV). 47,50 0,00 14/10/2024
28/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703)
Aggiudicatari:
SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703)
Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile 36.500,00 0,00 11/10/2024
25/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
Noleggio fotocopiatore Ricoh IPA 600,00 0,00 10/10/2024
25/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Decisione a contrarre – stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 3 al 9 novembre 2024 per n. 26 studenti linguistico. 15.860,00 15.860,00 03/10/2024
18/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
Aggiudicatari:
INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
Decisione a contrarre per noleggio pullman 30 posti – Larino 12/10/2024 320,00 0,00 03/10/2024
17/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Servizio Connessione ADSL – sede di P.zza San Francesco– durata semestrale 210,00 0,00 27/09/2024
11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Servizio Connessione Adsl –sede di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale. 420,00 0,00 27/09/2024
11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Servizio Connessione Adsl – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale. 420,00 0,00 27/09/2024
11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede centrale – annualita’ 2024/2025 868,00 0,00 18/09/2024
03/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede Via Scardocchia -annualita’ 2024/2025 868,00 0,00 18/09/2024
03/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede I.P.C.“Cuoco”– annualita’ 2024/2025 1.004,00 0,00 18/09/2024
03/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Rinnovo dominio www.itaspertini.edu.it – durata annuale 2024/2025. 90,00 0,00 09/09/2024
23/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione a contrarre – Spostamento Timbratore 275,00 0,00 05/09/2024
19/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Rinnovo Licenza Registro Cloud- durata annuale 2024/2025. 2.000,00 0,00 03/09/2024
17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione a contrarre- Rinnovo contratto segreteria Full 1.800,00 0,00 03/09/2024
17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO POLO E CAPPELLINI PER MAB -PNRR DISPERSIONE 472,50 472,50 06/08/2024
20/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706)
DECISIONE ACONTRARRE – Acquisto n. 2 testi “Guida alla contrattazione d’istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico” a cura di Rocco Callà. 52,00 52,00 31/07/2024
30/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Decisione a contrarre- MAB, laboratorio didattico-innovativo-Ditta Omega Travel 4.800,00 4.800,00 23/07/2024
06/08/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Decisione a contrarre – STEM&MULTILINGUISMO#”. – Titolo del percorso: DONNE STEM – Linea di Intervento A – Noleggio pullman e acquisto biglietti museo. 400,00 400,00 20/06/2024
05/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione rivolti al personale docente nell’ambito del PNRR (DM/66) Missione 4 23.212,80 23.212,80 28/06/2024
13/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale laboratorio di Chimica e lab.Microbiologia-sede Biotecnologico. 2.950,14 2.950,14 14/05/2024
29/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgerà a Valencia (Spagna) dal 30 maggio al 4 giugno 2024. 22.848,00 22.848,00 02/05/2024
16/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per corsi di formazione in materia di sicurezza 500,00 500,00 07/05/2024
21/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704)
noleggio transfer Campobasso – Roma aeroporto Fiumicino A/R per stage linguistico/PCTO – Valencia (Spagna) 2.250,00 2.250,00 30/04/2024
16/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Visita guidata presso il Centro CONI di Formia il 21/05/2024 – Classi 2C,2D,2E Biotec. 122,00 122,00 05/02/2024
19/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CONI (00993181007)
Aggiudicatari:
CONI (00993181007)
:servizi vari per organizzazione viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling. 6.600,00 6.600,00 08/02/2024
22/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
: Viaggio d’istruzione /orientamento PCTO presso l’Ud.A di Chieti /Pescara il 27/02/2024 per n. 40 studenti + 6 docenti accompagnatori – .I.P.C. Cuoco – Classi 3,4,5 ODO 693,00 693,00 12/02/2004
26/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
STA SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA SNC (01438250704)
Integrazione CIG per viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling. 320,00 320,00 13/02/2024
27/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
noleggio autobus Campobasso – Termoli (CB) A/R da 53 posti per il giorno 24/01/2024 per partecipazione studenti alle Competizioni Sportive Scolastiche – Finali provinciali – corsa campestre 2023/2024. 450,00 450,00 23/01/2024
06/02/0004
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
acquisto pacchetto Attivita’ negoziale 390,00 390,00 24/01/2024
08/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
acquisto manuale PASSWEB-TFS-TFR 2023-2024 71,70 71,70 24/01/2024
08/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Per Iniziativa Scuola Futura@Cagliari – Progetto Pnrr “Ad Maiora” del Liceo Scientifico statale “Pitagora” di Rende (CS) 3.700,00 3.700,00 24/01/2024
07/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per la fornitura dei servizi per la partecipazione al corso di formazione “EDUCARE CON L’ARTE DEI DATI” che si svolgerà a Sassari il 06/02/2024 2.700,00 2.700,00 31/01/2024
14/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura di materiale didattico per laboratori di “Arteterapia” 201,68 201,68 19/02/2024
05/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
noleggio transfer Campobasso – Roma A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Liceo Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. 2.300,00 2.300,00 19/02/2024
05/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid – hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. 4.900,00 4.900,00 20/02/2024
06/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attività formative finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 4.785,00 4.785,00 21/02/2024
06/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707)
Aggiudicatari:
RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707)
Servizio connessione in tecnologia FWA – sede centrale di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale. 512,40 512,40 27/02/2024
12/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – Sede di P.zza San Francesco–durata semestrale. 256,20 256,20 27/02/2024
12/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale. 512,40 512,40 27/02/2024
13/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO “Educazione Finanziaria” che si svolgerà a Torino dal 04 all’08 marzo 2024, 19.635,00 19.635,00 28/02/2024
14/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
TOP CLASS S.R.L. (02367720782)
Aggiudicatari:
TOP CLASS S.R.L. (02367720782)
Rinnovo contratto Access Log. – durata annuale 244,00 244,00 11/03/2024
25/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Visita al Foro Italico di Roma – Villagio dell’Internazionale di Tennis – Giorno 07/05/2024. – Classi 4C-4D-4E Biotecnologico 1.660,00 0,00 12/04/2024
27/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS (01621620705)
per noleggio pullman – premiazione n. 7 studenti vincitori concorso “ Il valore del rispetto” presso il Parco archeologico di Sepino- Altilia (Classe 5i Ling. ) 250,00 250,00 12/03/2024
27/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
noleggio minibus Campobasso – Pesche (IS) A/R da 7 posti per il giorno 20/04/2024 per la partecipazione degli studenti alla gara regionale dei giochi della chimica 2024. 148,50 148,50 14/03/2024
28/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Viaggio/PCTO Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 6 docenti accompagnatori per il giorno 19/03/2024. 2.795,00 2.795,00 15/03/2024
31/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO in Emilia Romagna dal 27 al 29 maggio 2024 per gli studenti delle classi 3-4 Ipia, 9.936,00 9.936,00 19/03/2024
03/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Acquisto biglietti treno per la partecipazione alla “Finale Nazionale e premiazione dei Campionati di Filosofia XXXII” Edizione a.s. 2023/2024 – Sezze (LT) dal 25 al 27 marzo 2024. 105,00 105,00 20/03/2024
04/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Affidamento diretto per noleggio pullman GT- Visita all’azienda Honda di Atessa /Fossacesia (CH)- studenti biennio dell’Ipia Montini 750,00 750,00 21/03/0004
04/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE viaggio/PCTO che si svolgerà a Bologna, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 8.850,00 8.850,00 11/04/2024
26/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di un operatore esterno esperto da impiegare nella realizzazione di “Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento” . 6.320,00 6.320,00 10/04/2024
25/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
INCAS SRL (01699490700)
Aggiudicatari:
INCAS SRL (01699490700)
uscita didattica Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 5 docenti accompagnatori per il giorno 17/05/2024, classi prime e seconde Linguistico “Pertini”. 3.055,00 3.055,00 21/03/2024
04/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Esami DELF B1-B2 sessione maggio 2024 per n.11 studenti del Linguistico “Pertini” Campobasso. 1.213,00 1.213,00 27/03/2024
10/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Institute Francais (96045350582)
Aggiudicatari:
Institute Francais (96045350582)
Decisione a contrarre per contratto di prestazione d’opera esperto esterno Digital marketing 600,00 600,00 12/01/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704)
Aggiudicatari:
LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704)
Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024 1.320,00 1.320,00 20/12/2023
03/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori 1.150,00 1.150,00 19/12/2023
02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori. 948,00 948,00 19/12/2023
02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Totali Numero Lotti: 90 340.533,98 162.399,32
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Consultazione gare anno 2023

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 27.01.2025
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024 1.320,00 1.320,00 20/12/2023
03/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori 1.150,00 1.150,00 19/12/2023
02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS (01621620705)
Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori. 948,00 948,00 19/12/2023
02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
DECISIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SEGRETERIA CLOUD E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2024 1.403,00 1.403,00 13/12/2023
27/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti 470,90 470,90 12/12/2023
26/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
Aggiudicatari:
ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per trasferta adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA. 3.922,30 3.922,30 12/12/2023
26/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Aggiudicatari:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Affidamento diretto per servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti 597,80 597,80 06/12/2023
21/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA. 4.970,28 4.970,28 01/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Aggiudicatari:
AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024” 80,00 80,00 01/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria 280,00 280,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Aggiudicatari:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Iva su mand. n. 414 61,60 61,60 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore””” 278,38 278,38 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Saldo iva su mand. n. 416 61,24 61,24 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024 300,00 300,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 418 66,00 66,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali 457,71 457,71 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REDFORD SRL (03639671209)
Aggiudicatari:
REDFORD SRL (03639671209)
Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24 65,40 65,40 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo IVA su mand. n. 422 1,30 1,30 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 649 del 21/11/2023 – Albo online – licenza annuale a.s. 2023/2024 90,00 90,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 424 19,80 19,80 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 648 del 21/11/2023 – Piattaforma Google Meet 90,00 90,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 426 19,80 19,80 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 50 PA del 20/11/2023 – Servizi vari per formazione residenziale a Termoli – Progetto Edu care – Mab Tremiti 19.890,00 19.890,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti 553,20 553,20 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su MAND. N. 429 121,70 121,70 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto 4.225,00 4.225,00 17/11/2023
17/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Aggiudicatari:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023 16.120,00 16.120,00 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza 600,00 600,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008)
Aggiudicatari:
IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008)
Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche 812,28 812,28 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Saldo IVA su mand. 384 178,70 178,70 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio 90,00 90,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson 312,00 312,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 388 68,64 68,64 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. FLV 1045 del 10/10/2023- acquisto pacchetto passweb – n. 6 seminari 590,00 590,00 27/10/2023
27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
“Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con te 2.507,89 2.507,89 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA CO (01847030705)
Aggiudicatari:
MEDIA CO (01847030705)
Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO 150,00 150,00 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023” 150,00 150,00 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria 984,48 984,48 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701)
Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano 600,00 600,00 15/10/2023
15/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1010858275 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via Scardocchia – rata dal 23/06/2023-22/09/2023 289,05 289,05 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 360 63,59 63,59 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023 333,93 333,93 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 362 73,46 73,46 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 458/2023 del 22/09/2023 – Rinnovo servizi contratto di assitenza full 2023 1.765,00 1.765,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 364 388,30 388,30 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 457 del 22/09/2023 – Rinnovo licenza SMS FLAT 450,00 450,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. n. 366 99,00 99,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 444 del 22/09/2023 del 22/09/2023 – Licenza registro cloud su piattaforma WEB 2.000,00 2.000,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 368 440,00 440,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B317 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale 350,00 350,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mamd. n. 370 77,00 77,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B316 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale 400,00 400,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mand. n. 372 88,00 88,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno 16,68 16,68 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″ 289,05 289,05 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola 60,00 60,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo IVA su mand. n. 352 13,20 13,20 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC 420,00 420,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 354 92,40 92,40 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING. 210,00 210,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand., n. 356 46,20 46,20 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco 210,00 210,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 358 46,20 46,20 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023 2.273,00 2.273,00 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420 96,00 96,00 26/08/2023
26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 – 417,81 417,81 26/08/2023
26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706)
Aggiudicatari:
SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706)
fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica. 910,00 910,00 26/08/2023
26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green 98.996,00 98.996,00 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN 21.779,12 21.779,12 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023 150,00 150,00 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “ 1.520,00 1.520,00 02/08/2023
02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie 36,97 36,97 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie 8,13 8,13 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023 312,00 312,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023 68,64 68,64 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green” 1.000,00 1.000,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green” 220,00 220,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA 197,00 197,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica 43,34 43,34 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile 1.100,00 1.100,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015)
Saldo IVA su mand. n. 336 – Licenza d’uso orario facile 242,00 242,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura nr. 364/2023 del 04/07/2023 Realizzazione di un nuovo sito web (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici – Scuole Aprile 2022) 5.924,59 5.924,59 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 338-2023 (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici -Scuola aprile 2022) 1.303,41 1.303,41 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 19N del 09/06/2023 – Esami DELF maggio 2023 3.443,00 3.443,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Francese di Napoli ()
Aggiudicatari:
Istituto Francese di Napoli ()
Saldo fattura n. 347/2023 del 22/06/2023 – 35,00 35,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. n. 298 7,70 7,70 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010841545 del 21/06/2023 333,93 333,93 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 300 73,46 73,46 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023) 289,05 289,05 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 302 63,59 63,59 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023 395,00 395,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo IVA su mand. n. 304 86,90 86,90 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica 86,00 86,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo IVA su mand. n. 306 18,92 18,92 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio 23,47 23,47 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 975 del 03/07/2023 – Soggiorno formatori dal 02 al 04 maggio 2023 – Progetto formativo EDUcare – p.n.r.r. 308,18 308,18 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HALBA SRL (01844890705)
Aggiudicatari:
HALBA SRL (01844890705)
Saldo IVA su mand. 311 30,82 30,82 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media 2.198,00 2.198,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media 2.417,00 2.417,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria 1.000,00 1.000,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria 700,00 700,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno 600,00 600,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno 600,00 600,00 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio 47,82 47,82 24/06/2023
24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023 500,00 500,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward 64,00 64,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand. n. 250 14,08 14,08 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure) 526,23 526,23 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Saldo IVA su mand. n. 252 115,77 115,77 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “ 3.068,18 3.068,18 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Saldo IVA su mand. n. 254 306,82 306,82 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2 7.200,00 7.200,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
“Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “ 280,00 280,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Saldo IVA su mand. n. 240 28,00 28,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling. 7.560,00 7.560,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi””” 178,00 178,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. n. 243 39,16 39,16 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali 100,00 100,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri 1.025,00 1.025,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA 200,00 200,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE RENSIS LUCIO (01495530709)
Aggiudicatari:
DE RENSIS LUCIO (01495530709)
Saldo IVA su MAND. N. 247 44,00 44,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2 819,67 819,67 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand. n. 235 180,33 180,33 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video””” 2.000,00 2.000,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Saldo IVA su mand. n. 197 440,00 440,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 12/A del 25/05/2023 – Viaggio in Emilia Romagna dal 10 al 12 maggio 2023 -CLASSI 9.200,00 9.200,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA SNC (01438250704)
Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia 409,09 409,09 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo IVA su mand. 200 40,91 40,91 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA 132,00 132,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Aggiudicatari:
LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Saldo IVA su mand. 202 29,04 29,04 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi 2.128,00 2.128,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Salvo IVA su mand. 204 468,16 468,16 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato 426,29 426,29 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su mand. n.206 93,78 93,78 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile 8,34 8,34 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione. 636,00 636,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. 209 139,92 139,92 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi. 326,83 326,83 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo IVA su mand.n. 211 71,90 71,90 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia 900,00 900,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Saldo IVA su mand. n. 213 90,00 90,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 712230308 DEL 28/05/2023 100,00 100,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONI (00993181007)
Aggiudicatari:
CONI (00993181007)
SALDO IVA SU MAND.N. 215 22,00 22,00 07/06/2023
07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023 1.710,00 1.710,00 29/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“Saldo fattura n. 16 del 19/05/2023 – Evento C.P.S. eVENTO “”iL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI”” 26/04/2023 – OSTERIA “ 1.104,55 1.104,55 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Saldo IVA su mand. n. 181 110,45 110,45 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023 145,00 145,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su mand. n. 184 14,50 14,50 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023 117,79 117,79 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Saldo IVA su mand. 186 25,91 25,91 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi 549,00 549,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Saldo iva su mand. n. 188 120,78 120,78 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
NOTA SPESE N. CE 8/2023 DEL 23/03/2023 – ESAMI DELE MAGGIO 2023 10.415,05 10.415,05 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Cervantes (94094600635)
Aggiudicatari:
Istituto Cervantes (94094600635)
Saldo fattura n. 41 del 24/05/2023 – Stage linguistico PCTO a Valencia – Classi terze (B-I) quarte (A-B) 19.500,00 19.500,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA 62,00 62,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO IVA SU MAND. N. 192 13,64 13,64 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 29/PA del 13/05/2023 – USCITA DIDATTICA PRESENZANO -GAETA 04/05/2023 750,00 750,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Aggiudicatari:
SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Saldo IVA su mand. n. 194 75,00 75,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 1010836841 del 23/05/2023 – rata noleggio multifunzione IPC “”CUOCO”” – FEB-MAG 2023″ 289,05 289,05 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. 179 63,59 63,59 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI””” 127,27 127,27 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Saldo IVA su mand. n. 171 12,73 12,73 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico 5.550,00 5.550,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E). 800,00 800,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
SALDO IVA SU MAND. N. 174 80,00 80,00 18/05/2023
18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023. 150,00 150,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″”” 70,00 70,00 13/05/2023
13/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023. 152,00 152,00 13/05/2023
13/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI GIOVANNINA (00169440708)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO 1.015,00 1.015,00 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA 2.100,00 2.100,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
SALDO IVA SU MAND. 150 462,00 462,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023 125,00 125,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704)
Saldo IVA su mand. n. 152 12,50 12,50 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 80,00 80,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.” 863,64 863,64 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Saldo IVA su mand. n. 155 86,36 86,36 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1/PB del 30/04/2023 – Emissione biglietti ferroviari tratta Campobasso -Roma A/R per il giorno 27/04/2023- PREMIAZIONE CAMPIONATI DI FILOSOFIA 135,00 135,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su maND. N. 157 13,50 13,50 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R” 363,64 363,64 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Aggiudicatari:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 159 36,36 36,36 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023 13.226,00 13.226,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS) 1.100,00 1.100,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023 3.838,00 3.838,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici 1.292,80 1.292,80 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Saldo IVA su mand. n. 165 284,42 284,42 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico) 2.079,06 2.079,06 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 167 457,39 457,39 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 25/PA del 29/04/2023- Viaggio d’istruzione a Matera e Venosa il 27 aprile 2023 – Scuola Secondaria di I grado. 3.888,00 3.888,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria 550,00 550,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R 800,00 800,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte. 589,57 589,57 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class 11.128,36 11.128,36 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class 1.906,64 1.906,64 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 7 DEL 03/03/2023 – CONSULTA DEGLI STUDENTI – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”” – CENA DI ACCOGLIENZA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA” 1.344,00 1.344,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
SALDO IVA SU MAND. N. 126 134,40 134,40 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA 300,00 300,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
Aggiudicatari:
GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
SALDO IVA SU MAND. 128 66,00 66,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 246,54 246,54 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful 818,18 818,18 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
SALDO IVA SU MAND. 132 81,82 81,82 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO 55,26 55,26 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 1023096808 DEL 12/04/2023- 25,02 25,02 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n.169 del 03/04/2023 312,00 312,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 136 68,64 68,64 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 116 del 26/03/2023 – Noleggio Multifunzione Kyocera 3510i, mesi di Dicembre 2022, Gennaio, Febbario e Marzo 2023. 200,00 200,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattur n. 6/PA DEL M13/03/2023 1.254,55 1.254,55 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Saldo IVA su mand. n. 98 125,45 125,45 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda) 772,73 772,73 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo IVA su mand. n. 100 77,27 77,27 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023 289,05 289,05 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 102 63,59 63,59 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 01/2023 dell’ 08/03/2023 – Servizio guida Castello di Gambatesa 152,00 152,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702)
Aggiudicatari:
WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702)
Saldo IVA su mand. 78 33,44 33,44 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 01/2023 DEL 09/03/2023 – Guida al Castello di Civitacampomarano -08/03/2023 74,80 74,80 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUELE BARBARA (01827550706)
Aggiudicatari:
MANUELE BARBARA (01827550706)
Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2 1.374,00 1.374,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo IVA su mand. n. 81 137,40 137,40 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Visita guidata Castello Pandone di Venafro 100,00 100,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Saldo fattura n. 6_23 del 12/03/2023 – Noleggio autobus + minibus per viaggio a Pozzilli – (Finale regioanle Green Game Molise) 863,64 863,64 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Aggiudicatari:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 84 86,36 86,36 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023 24.550,00 24.550,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“Saldo fattura n. FVL449 DEL 21/03/2023- Seminario on line “”Ricostruzione di carriera”” “ 120,00 120,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
“Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia””” 96,00 96,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su mand. n. 88 21,12 21,12 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura N. 1010824968 del 17/03/2033 -rata nolewggio multifunzione sede centrale dall’08/12/2022 all’07/03/2023 333,93 333,93 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 90 73,46 73,46 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 622 del 17/03/2023 – MateriA le per IPIA (KIT + generatori per impianto) 308,80 308,80 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Saldi Iva su mand. n. 92 67,94 67,94 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together””” 250,00 250,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Saldo IVA su imp. n. 93 25,00 25,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 50/01 del 23/03/2023 – Canone annuale fibra – anno 2023 1.200,00 1.200,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 96 264,00 264,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO 42.418,03 42.418,03 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Saldo IVA su mand. n. 76 9.331,97 9.331,97 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO 8.312,00 8.312,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together 3.200,00 3.200,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/02/2023 – Fornitura composizione per “”L’evento che scuote”” – Campobasso 07/02/2023″ 180,00 180,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
SALDO IVA SU MAND. N. 58 18,00 18,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico 210,00 210,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 60 46,20 46,20 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO 420,00 420,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 62 92,40 92,40 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco 210,00 210,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 64 46,20 46,20 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023065135 del 04/03/2023 6,79 6,79 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 76 del 27/02/2023 – Lab odontotecnico IPC “”CUOCO””” 1.953,20 1.953,20 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706)
Aggiudicatari:
BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706)
SALDO IVA SU MAND. 67 308,38 308,38 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 155/2023 DELL’08/03/2023 – SOFTWARE ACCESS LOG 200,00 200,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. N. 69 44,00 44,00 13/03/2023
13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 1010819585 – rata noleggio muiltifunzione IPC “”Cuoco”” dal 10/11/2022 al 09/02/2023.” 289,05 289,05 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 52 63,59 63,59 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).” 81,97 81,97 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARLEM DESIGN SRL (00949540702)
Aggiudicatari:
ARLEM DESIGN SRL (00949540702)
SALDO IVA SU mand. n. 54 18,03 18,03 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).” 200,00 200,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
SALDO IVA SU MAnd. 56 44,00 44,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together 800,00 800,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote””” 690,00 690,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mandato n. 34 151,80 151,80 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote””” 40,00 40,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. 36 8,80 8,80 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico 809,09 809,09 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Saldo IVA su mand. n. 38 80,91 80,91 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 72,73 72,73 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su mand. n.40 7,27 7,27 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS 1.750,00 1.750,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Saldo IVA su mand. n. 42 385,00 385,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO. 2.032,80 2.032,80 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2 230,00 230,00 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti. 438,00 438,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE SRL (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE SRL (01722280706)
Saldo IVA su mand. n. 20 96,36 96,36 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H 300,00 300,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420)
Aggiudicatari:
STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420)
Saldo IVA su mand. n. 22 66,00 66,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE””” 445,00 445,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708)
Aggiudicatari:
NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708)
Saldo IVA su mand. n. 24 97,90 97,90 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata 350,00 350,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Saldo IVA su mand. n. 26 77,00 77,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 – 8.159,25 8.159,25 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.” 1.363,64 1.363,64 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Aggiudicatari:
RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 30 136,36 136,36 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento 365,00 365,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Saldo iva su mand. 31 80,30 80,30 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia” 1.132,00 1.132,00 11/02/2023
11/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023 2.461,00 2.461,00 07/02/2023
07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE) 88,00 88,00 04/02/2023
04/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 246,54 246,54 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 6 54,24 54,24 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO) 350,00 350,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
SALDO IVA SU MAND. N. 8 77,00 77,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 8,34 8,34 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 312,00 312,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 11 68,64 68,64 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023 350,00 350,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO IVA SU MAND. N. 13 35,00 35,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON 90,71 90,71 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 15 19,96 19,96 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa) 262,40 262,40 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti) 4.468,00 4.468,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
SVETATOUR SRL (02460100643)
SALDO IVA SU MAND. 1 63,59 63,59 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023 289,05 289,05 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Totali Numero Lotti: 298 484.007,24 484.007,24
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