CIG: | Z672C953A2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 312 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 312
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022
CIG: | ZC634EAEBO |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 312 |
Data di effettivo inizio: | 10/02/2022 |
Data di ultimazione: | 10/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 312
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampanti EPSON
CIG: | ZC634EAEB0 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 352.38 |
Data di effettivo inizio: | 10/02/2022 |
Data di ultimazione: | 10/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 352.38
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggio stampanti EPSON
CIG: | ZE134E1917 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 89.5 |
Data di effettivo inizio: | 10/02/2022 |
Data di ultimazione: | 10/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 89.5
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5052/6052
CIG: | Z0C345D1C1 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 300 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 300
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA
CIG: | Z3A34165F2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1747.6 |
Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1747.6
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI
CIG: | Z672C953A2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 312 |
Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 312
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)
CIG: | ZC23273BC3 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 739.58 |
Data di effettivo inizio: | 15/07/2021 |
Data di ultimazione: | 15/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 739.58
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza
CIG: | ZAF3143689 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 185 |
Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
Data di ultimazione: | 31/05/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 185
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA
CIG: | Z672C953A2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 312 |
Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 312
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)