SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:22/04/2022
Data di ultimazione:22/04/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant


CIG:ZC634EAEBO
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampanti EPSON

Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi


CIG:ZC634EAEB0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:352.38
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 352.38
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggio stampanti EPSON

SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5


CIG:ZE134E1917
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:89.5
Data di effettivo inizio:10/02/2022
Data di ultimazione:10/02/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 89.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5052/6052

SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA


CIG:Z0C345D1C1
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300
Data di effettivo inizio:22/12/2021
Data di ultimazione:22/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 300
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA

SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI


CIG:Z3A34165F2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1747.6
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1747.6
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI

Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:07/09/2021
Data di ultimazione:07/09/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)

Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza


CIG:ZC23273BC3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:739.58
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 739.58
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza

Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA


CIG:ZAF3143689
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:185
Data di effettivo inizio:31/05/2021
Data di ultimazione:31/05/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 185
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA

SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:27/04/2021
Data di ultimazione:27/04/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)