CIG: | Z5E326F2BA |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021- |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4482 |
Data di effettivo inizio: | 20/07/2021 |
Data di ultimazione: | 20/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 4482
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-
CIG: | Z0B31A5734 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 75 |
Data di effettivo inizio: | 15/07/2021 |
Data di ultimazione: | 15/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 75
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
CIG: | Z9532400DD |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 140 |
Data di effettivo inizio: | 15/07/2021 |
Data di ultimazione: | 15/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 140
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO
CIG: | ZC23273BC3 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 739.58 |
Data di effettivo inizio: | 15/07/2021 |
Data di ultimazione: | 15/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 739.58
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza
CIG: | Z80323303F |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 171.9 |
Data di effettivo inizio: | 15/07/2021 |
Data di ultimazione: | 15/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 171.9
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO