SALDO IVA SU IMP. 247


CIG:Z3A3164AC5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMP. 247
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:270.49
Data di effettivo inizio:21/07/2021
Data di ultimazione:21/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 270.49
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 247

Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-


CIG:Z5E326F2BA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4482
Data di effettivo inizio:20/07/2021
Data di ultimazione:20/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 4482
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-

SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA


CIG:Z0B31A5734
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:75
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ENVIROSERVICE SRL 00850940941 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ENVIROSERVICE SRL00850940941 - IT

SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA

SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO


CIG:Z9532400DD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:140
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 140
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA01616420707 - IT

SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO

SALDO IVA SU MAND. 380


CIG:Z9532400DD
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 380
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:30.8
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 30.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 380

SALDO IVA SU mand. 384


CIG:ZC23273BC3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU mand. 384
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:162.71
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 162.71
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU mand. 384

SALDO IVA SU MAND. 378


CIG:Z80323303F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 378
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:24.22
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 24.22
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 378

Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza


CIG:ZC23273BC3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:739.58
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 739.58
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza

SALDO IVA SU MAND. 382


CIG:Z0B31A5734
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 382
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:16.5
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 16.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 382

SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO


CIG:Z80323303F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:171.9
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 171.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO