CIG: | Z8F2CBD5D6 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 94.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 94.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO
CIG: | ZEC2902E9C |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1389.13 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
Data di ultimazione: | 09/06/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 1389.13
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia
CIG: | Z672C953A2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 – |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020
CIG: | ZF62CAC68E |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2300.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 2300.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID